同學(xué)你好,減征那2%還用做到營(yíng)業(yè)外收入嗎?——是需要的,超過30萬,按1%交稅;
小規(guī)模小于30萬 免征增值稅 季末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 如果大于30萬, 減征的2%,需要再寫筆分錄 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,如果小規(guī)模季度超過30萬了,需要全額繳稅,那減征那2%還用做到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,想問下,小規(guī)模季度不超過30萬免征增值稅,免征的部分計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,那內(nèi)賬的的話可以價(jià)稅合計(jì)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?如果都價(jià)稅合計(jì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,季末發(fā)現(xiàn)超過30萬了,需要繳納增值稅了又需要怎么處理?
老師,最新的小規(guī)模納稅人開票是開1%,申報(bào)時(shí)季度不超30萬,免稅,免稅的這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?超過30萬時(shí)減征的那2%也是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入?
老師,你好,小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬的,減免的2%的增值稅稅額做不做營(yíng)業(yè)外收入呢?收入沒超過30萬不用交的增值稅稅額做營(yíng)業(yè)外收入對(duì)不對(duì)?
請(qǐng)問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請(qǐng)問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請(qǐng)問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦]有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
借:銀行存款1010 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅10
是這樣做嗎?
同學(xué)你好 是的,是這樣的;