您好 填附表二集體福利、個人消費
老師,之前有一張福利費或者是招待費的專用發(fā)票抵扣了,現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該表二的哪欄?。?/p>
老師 我這邊這家單位開了一萬元樣子的酒 是增值稅專用發(fā)票 一共22瓶 我這個記招待費或者福利費需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
福利費有張發(fā)票有稅金,已經(jīng)抵扣過了。 原憑證做的是:借:管理費用-福利費,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證稅金。貸:銀行存款。 現(xiàn)在進行進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄咋樣做
老師,我2020年有兩張招待費的發(fā)票認(rèn)證抵扣了,稅務(wù)局稽查到了,讓我做進項稅額轉(zhuǎn)出,那我申報的時候附表二該填哪一欄啊
老師你好,取得購買食堂燃?xì)赓M的專票,取得是入了福利費,進賬稅額入賬待認(rèn)證進項稅,現(xiàn)在專票直接在稅局勾選的不得抵扣。 把之前記到待認(rèn)證進項稅額的金額轉(zhuǎn)出,直接轉(zhuǎn)到管理費用~福利費。可以嗎?
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
老師,當(dāng)?shù)氐淖∷拶M可以抵扣嗎?
一般當(dāng)?shù)氐淖∷拶M都是招待客戶的 不可以抵扣進項稅額