你好,如果是單位向個(gè)人借款,是這樣做分錄的?
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位-某某 我看以前會計(jì)也有做借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位-某某 這個(gè)是不是在實(shí)際工作中都是正確的
某某通過銀行給公司轉(zhuǎn)入3000元 如果站在公司角度分錄是這樣不: 借:銀行存款 3000 貸:其他應(yīng)付款 3000
老師,這題將戊公司轉(zhuǎn)讓給A介入3億元這個(gè)分錄什么做啊? 借:銀行存款30000 貸:長期應(yīng)付款30000 然后每期 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用3000 貸:長期應(yīng)付款3000。。 還是 借:銀行存款30000 未確認(rèn)融資費(fèi)用6300 貸:長期應(yīng)付款36300
收到總部打款,用于支付辦公家具采買 借銀行存款-本公司3000 貸其他應(yīng)付款-總部3000 支付辦公家具 借預(yù)付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到因字體錯(cuò)誤退回來的家具費(fèi) 借銀行存款3000 貸應(yīng)付賬款應(yīng)付款-家具商3000 支付辦公家具 借預(yù)付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到辦公家具 借固定資產(chǎn)-器具家具3000 貸預(yù)付賬款-家具商3000 下月開始累計(jì)折舊,請問我寫的分錄對嗎?請問需要把7050計(jì)提下嗎?如果計(jì)提的話寫什么會計(jì)分錄合適?請分錄寫得好的老師回答,謝謝!
假期公司收到客戶銀行轉(zhuǎn)賬1萬元,給客戶開了一萬元的普通發(fā)票,假如銷售額7000,稅額3000元。分錄要這樣做嗎?借:銀行存款10000貸:主營業(yè)務(wù)收入7000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3000,是這樣嗎?謝謝你了
無償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準(zhǔn)+受 讓方補(bǔ)交出讓金。這里受讓方是學(xué)校? 還是第二次 的買方企業(yè)?
1月份工資,2月28號發(fā),個(gè)稅3月15日報(bào)1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實(shí)際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn),然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒有人交過,他這個(gè)是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500,然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫成4000了,把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
購入的電子設(shè)備,會議平板一體機(jī)原值4600多元需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?對應(yīng)折舊年限是多少年?
請問,餐飲企業(yè)小規(guī)模,2025.1至20256.6有40萬收入未確認(rèn),一確認(rèn)就超500萬,怎么辦?
老師,麻煩問下申報(bào)工商年報(bào),不知道認(rèn)繳出資時(shí)間和實(shí)繳出資時(shí)間該怎么填呀,手里沒有公司章程,時(shí)間也來不及去調(diào)取公司章程了
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn),然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒有人交過,他這個(gè)是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500,然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫成4000了,把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
老師你好,想問下個(gè)體戶開普票是不是能開超的,有個(gè)情況就是開了票客戶退貨了錢要退他,如果發(fā)票不作廢這個(gè)可以嗎?用的其他人退的款有沒有問題?。?/p>
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負(fù)債表嗎
公司用暢捷好用友如何快速使用完成憑證要哪些步驟
借:管理費(fèi)用_社保及公積金 其他應(yīng)付款_個(gè)人社保 帶:銀行存款 老師,企業(yè)要交的社保列入管理費(fèi)用記在借方,企業(yè)要先給員工墊付的社保為什么計(jì)入其他應(yīng)付款?銀行存款是花錢了所以記在貸方
你好,企業(yè)要先給員工墊付的社保,通常是計(jì)入其他應(yīng)收款核算的??
借:管理費(fèi)用_社保及公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:銀行存款 這樣是對的?
你好,如果不計(jì)提的情況下,是這樣處理的??