你好,對(duì)的,就是這樣子做評(píng)審。
客戶消費(fèi)了1.13萬元購買了商品,商品成本是5000元,獲得1千的積分,一個(gè)積分相當(dāng)于一元 借 銀行存款 11300 貸 主營業(yè)務(wù)收入 10000*(10000/11000) 貸 合同負(fù)債 10000*(1000/11000) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300 借 主營業(yè)務(wù)成本 5000 貸 庫存商品 5000 對(duì)嗎?
員工收到客戶現(xiàn)金4萬元,然后通過個(gè)人銀行轉(zhuǎn)入公戶,產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),這樣的操作合理嗎,分錄可以這樣做嗎: 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 手續(xù)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
銀行收款碼(公賬賬戶)收到1010元,會(huì)計(jì)分錄:借 銀行存款1010 貸 主營業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額100,是這樣嗎?
老師好,我公司小規(guī)模,7月預(yù)收客戶租賃費(fèi)40000元,8月開票普票確認(rèn)收入,8月收到47500元,發(fā)票金額87520元,客戶轉(zhuǎn)賬抹零20元,分錄這樣做對(duì)嗎?借:預(yù)收賬款-A 40000 銀行存款 47500 財(cái)務(wù)費(fèi)用 20 貸:主營業(yè)務(wù)收入-租賃費(fèi) 86653.47 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅866.53
老師你好,我是小規(guī)模裝飾公司,簽訂了一筆10萬的合同,客戶先給了一萬元定金。是這樣寫分錄嗎: 借:應(yīng)收賬款 101000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 1000 借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)收賬款 10000 這樣寫嗎
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
你好,對(duì)的,就是這樣子做憑證