同學(xué),您好,直接附在后面就可以了。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下上個(gè)月月底支出的錢,這個(gè)月才獲得銀行回單,上月公司入了賬并做了銀行余額調(diào)節(jié)表,那這個(gè)月拿到的那筆銀行回單要怎么處理,直接附在上個(gè)月的憑證后面嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 如果是股東5月份轉(zhuǎn)入公賬的入股資金 一直沒(méi)有去銀行打印轉(zhuǎn)賬回單 但是我做賬的時(shí)候已經(jīng)在5月份把這筆分錄做了 現(xiàn)在11月他才去銀行打印出轉(zhuǎn)賬的回單 所以回單上面的打印日期就顯示的是11月的日期 那我還需不需要把這個(gè)回單附在5月的憑證后面?
以前公司收款收到了微信,有員工項(xiàng)目要預(yù)支錢,就直接微信出錢了,后來(lái)結(jié)束報(bào)賬退回公司銀行卡一筆錢,最開(kāi)始的微信預(yù)支直至收到退回款好幾個(gè)月后才扣銀行卡扣這個(gè)預(yù)支款,我賬面上要怎么處理這種,公司銀行卡上,有錢先進(jìn),后扣預(yù)支款的事
銀行存款日記賬出現(xiàn)負(fù)數(shù),差額剛好是余額調(diào)節(jié)表上的未達(dá)賬金額,在6月份的時(shí)候余額調(diào)節(jié)表要加上這個(gè)未達(dá)賬款才能和銀行存款對(duì)上,7月把這筆賬入賬做了為什么余額調(diào)節(jié)表還是要加上這筆余額才對(duì)得上,之前這個(gè)這個(gè)賬戶余額一直大于這個(gè)未達(dá)賬的錢所以每次調(diào)節(jié)表加上這個(gè)數(shù)字就沒(méi)管它,現(xiàn)在這個(gè)賬戶的余額都用完了就出現(xiàn)了赤字,怎么處理呀?
老師,您好!我想問(wèn)一下我們公司有員工報(bào)銷單子和發(fā)票都在上個(gè)月記賬了,這個(gè)月才報(bào)銷,那我這個(gè)月做賬銀行回單后面附什么附件呢?
期初未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是找哪個(gè)科目,實(shí)際是幾月
老師的我只是做了 進(jìn)項(xiàng) 但是沒(méi)有抵扣 只是賬做了 我是需要做進(jìn) 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問(wèn)試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應(yīng)收款 30.00 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對(duì)方把這30收了15當(dāng)做門禁卡的使用費(fèi)用,銀行對(duì)公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應(yīng)該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 15.00 貸:其他應(yīng)收款 30.00
收到補(bǔ)開(kāi)的專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,前期已申報(bào)收入,當(dāng)期增值稅如何申報(bào)?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是否已認(rèn)證
老師差旅費(fèi)記管理費(fèi)用—差旅費(fèi),差旅補(bǔ)貼呢?例如300元一天補(bǔ)貼
老師,從客戶處退回來(lái)的商品產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)是做在銷售費(fèi)用--運(yùn)費(fèi)嗎
老師中午好,我想問(wèn)一下利潤(rùn)表上的最終的剩的凈利潤(rùn)和收入成本費(fèi)用,這個(gè)比例應(yīng)該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個(gè)比列呢!苗木公司比如說(shuō)是收入10000塊錢,費(fèi)用是2000塊錢,成本應(yīng)該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師