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老師你好,我們是定期定額個(gè)體戶,一月定額31000,季報(bào),這個(gè)季度開票不含稅89143,稅額891.43,請問增值稅應(yīng)該怎么填列?這樣填列可以嗎?第二三張還需要填列嗎?

老師你好,我們是定期定額個(gè)體戶,一月定額31000,季報(bào),這個(gè)季度開票不含稅89143,稅額891.43,請問增值稅應(yīng)該怎么填列?這樣填列可以嗎?第二三張還需要填列嗎?
老師你好,我們是定期定額個(gè)體戶,一月定額31000,季報(bào),這個(gè)季度開票不含稅89143,稅額891.43,請問增值稅應(yīng)該怎么填列?這樣填列可以嗎?第二三張還需要填列嗎?
老師你好,我們是定期定額個(gè)體戶,一月定額31000,季報(bào),這個(gè)季度開票不含稅89143,稅額891.43,請問增值稅應(yīng)該怎么填列?這樣填列可以嗎?第二三張還需要填列嗎?
2020-10-22 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-22 11:16

是這樣填寫,不需要填寫減免表和附列資料

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快賬用戶9514 追問 2020-10-22 11:49

嗯嗯。那個(gè)稅這個(gè)表第一行自己跳出來了57000,請問要不要改成每個(gè)季度核定額92000?今年是不是有政策可以減免啊,自己跳出來減免了不交稅,這樣可以嗎?

嗯嗯。那個(gè)稅這個(gè)表第一行自己跳出來了57000,請問要不要改成每個(gè)季度核定額92000?今年是不是有政策可以減免啊,自己跳出來減免了不交稅,這樣可以嗎?
嗯嗯。那個(gè)稅這個(gè)表第一行自己跳出來了57000,請問要不要改成每個(gè)季度核定額92000?今年是不是有政策可以減免啊,自己跳出來減免了不交稅,這樣可以嗎?
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齊紅老師 解答 2020-10-22 11:59

大于核定這個(gè)填寫是89143, 經(jīng)營所得個(gè)稅,

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齊紅老師 解答 2020-10-22 11:59

不是吧,你們這個(gè)自動出來是57000核定是92000?一般自動生成就是核定額

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齊紅老師 解答 2020-10-22 12:00

你的核定大于實(shí)際銷售額,這個(gè)核定計(jì)稅依據(jù)改為92000 ,你這個(gè)核定計(jì)稅這個(gè)銷售額是不是變動了?

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快賬用戶9514 追問 2020-10-22 12:06

我記得上個(gè)季度點(diǎn)進(jìn)來有通知說變成57000,那老師,這個(gè)可以使用減免政策嘛?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 12:13

89143計(jì)稅依據(jù) 填寫這個(gè)就可以,你們有季度不超過30萬免經(jīng)營所得個(gè)稅優(yōu)惠嗎,沒有這個(gè)  二、個(gè)體工商戶所得稅延緩繳納政策   2020年5月1日至2020年12月31日,個(gè)體工商戶在2020年剩余申報(bào)期按規(guī)定辦理個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)后,可以暫緩繳納當(dāng)期的個(gè)人所得稅,延遲至2021年首個(gè)申報(bào)期內(nèi)一并繳納。其中,個(gè)體工商戶實(shí)行簡易申報(bào)的,2020年5月1日至2020年12月31日期間暫不扣劃個(gè)人所得稅,延遲至2021年首個(gè)申報(bào)期內(nèi)一并劃繳。 ?也不需要交,會自動不交

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快賬用戶9514 追問 2020-10-22 12:58

好的,老師,我們沒有那個(gè)政策!謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-10-22 13:04

二、個(gè)體工商戶所得稅延緩繳納政策  2020年5月1日至2020年12月31日,個(gè)體工商戶在2020年剩余申報(bào)期按規(guī)定辦理個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)后,可以暫緩繳納當(dāng)期的個(gè)人所得稅,延遲至2021年首個(gè)申報(bào)期內(nèi)一并繳納。其中,個(gè)體工商戶實(shí)行簡易申報(bào)的,2020年5月1日至2020年12月31日期間暫不扣劃個(gè)人所得稅,延遲至2021年首個(gè)申報(bào)期內(nèi)一并劃繳。?也不需要交,會自動不交

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快賬用戶9514 追問 2020-10-22 13:11

嗯嗯,原來如此,謝謝老師! 我們沒那個(gè)30萬免個(gè)稅的政策!

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齊紅老師 解答 2020-10-22 13:14

那就看下面這個(gè)優(yōu)惠就可以,緩繳了,到2021年1月繳納

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是這樣填寫,不需要填寫減免表和附列資料
2020-10-22
同學(xué)你好 免稅的要寫
2022-01-11
需要填減免稅明細(xì),因?yàn)?,主表?%算的稅,現(xiàn)在,你要在附表減去2%的稅
2021-10-09
你好,應(yīng)稅額那應(yīng)該是56000??
2021-04-02
同學(xué)您好 您發(fā)票的是什么金額就按什么金額申報(bào)
2021-07-07
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