同學(xué),您好,把你的不含稅金額,填寫到第十行里,這個減征額應(yīng)該自動有數(shù)據(jù)的。
老師,小規(guī)模不超30萬,9月份只開了一張普票按3%開的,稅額121.63元,那么本期應(yīng)納減征額這里怎么填?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報時,1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報時申報表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬小規(guī)模納稅人下,增值稅申報表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,這兩個是怎么填?季度報下,1種情況是只開普票不超45萬;一種是只開普票超過45萬;一種是開了專票,普票,但合計不超45萬;一種是開了專票,普票合計超了45萬。
老師你好 建筑勞務(wù)公司,原來是小規(guī)模納稅人,8月份開票就超過500萬了,在10月份升為一般納稅人。我在9月份開普票的時候就按照3%的稅率開出了28萬,現(xiàn)在做增值稅申報的時候,發(fā)現(xiàn)本期應(yīng)納稅減征額給我普票減免了2%,只扣了1%。我想問一下這是為什么?
按簡易辦法計稅銷售額是什么意思,是銷售了什么貨品,還是對方是簡易計稅
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,收到去年的增值稅退稅怎么做賬
老師:收到客戶銀承怎樣做賬,然后委拖第三方銀承貼息又怎樣做賬
老師,請問下從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票的抵扣勾選,提交后進(jìn)行統(tǒng)計時沒有相關(guān)的進(jìn)項明細(xì)和金額是什么原因
問:1,可以用銀行公戶給法人發(fā)一個月工資嗎?2,這一個月工資需要報個稅嗎?如果不報會被查出嗎?
老師 我剛剛考了材料員 如果離職了 去新公司 這個資料員還能用嗎 是跟人走 還是跟公司走
老師個體工商戶是定期定額,這個每個月需要報個稅?財物報表?增值稅不?企業(yè)所得稅不?
融資租賃資產(chǎn) 按照付款額分次開發(fā)票 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 會計怎么處理
老師您好,請問現(xiàn)在數(shù)電票開票,如果錯了想沖紅,右側(cè)為什么沒有沖紅的兩個字提示了呢
收取醫(yī)療收入是多收取患者4分錢,可以直接做其他收入嗎,還是掛其他應(yīng)付款
老師,直接填第十行的話第十七行本期免稅額自動出來了,但開的這張普票不是要填入第1行和第3行稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額里嗎?
只要免稅都在下面,不要管前三行的數(shù)據(jù),所以不寫。
謝謝老師,還有一個問題,銷售使用過的固定資產(chǎn)的銷售額也填在這個免稅里嗎?
這個不免稅吧,固定資產(chǎn)
主營收入加上賣固定資產(chǎn)的收入沒超30萬,
哦,那就兩個合在一起填寫就可以了。