?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
想問(wèn)個(gè)關(guān)于會(huì)計(jì)報(bào)表的問(wèn)題,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是勾稽關(guān)系。那么未分配利潤(rùn)是等于本年未分配的利潤(rùn)。想請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算流動(dòng)資產(chǎn)才能等于未分配利潤(rùn)。就比如公式應(yīng)該是所有者權(quán)益=資產(chǎn)-負(fù)債。除開(kāi)實(shí)收資本是用于前期投資的,也就是說(shuō)非流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)該是等于實(shí)收資本。(未做任何攤銷(xiāo))然后流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債,沒(méi)有非流動(dòng)負(fù)債,這個(gè)公式應(yīng)該是等于未分配利潤(rùn)的。也是我們老板要求的算出他的資產(chǎn)等不等于現(xiàn)在做出來(lái)的利潤(rùn)??墒前凑者@個(gè)算法并不等于,按照理論上好像資產(chǎn)和未分配利潤(rùn)是不是完全無(wú)法相等?可是又怎么去解釋呢?我理解的是會(huì)計(jì)等式已經(jīng)平衡就沒(méi)有問(wèn)題??墒抢习逡笠欢ㄒ愠鰜?lái)他的資產(chǎn)要等于未分配的利潤(rùn)
老師,您好!我們公司之前一直是請(qǐng)代賬公司的,今年收回自己做賬,收回賬冊(cè)后,我發(fā)現(xiàn)去年12月的社保費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提,和12月的銀行利息也沒(méi)有入賬,可能因?yàn)榭缒炅?,他們?cè)诮衲?月直接調(diào)整了未分配利潤(rùn),這樣調(diào)了未分配利潤(rùn)就搞得現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系沒(méi)有了,其實(shí)可以不這樣做的嗎?或者說(shuō)可以直接在1月的時(shí)候再計(jì)提過(guò)12月的社保嗎?謝謝!
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月,未分配利潤(rùn)增加356007.86元, 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤(rùn)總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致,去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表,同步修改資產(chǎn)負(fù)債表,但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)(因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的,資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平,但是資產(chǎn)類(lèi)的貨幣是 不能調(diào)整的) 現(xiàn)在咨詢?cè)趺凑{(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表?具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目?單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平,如果也調(diào)上面對(duì)應(yīng)的負(fù)債,會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì),利潤(rùn)表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的,調(diào)之前是勾稽關(guān)系對(duì)的,說(shuō)明調(diào)之后也對(duì)。
我的2023年年末未分配利潤(rùn)是100萬(wàn),其中包含2023年我預(yù)提了費(fèi)用12萬(wàn),在2024年一月份收到了2023年費(fèi)用發(fā)票8萬(wàn),我做的分錄是在01月先把預(yù)提的費(fèi)用分錄沖銷(xiāo)借其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用12萬(wàn),貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)12萬(wàn),收到的費(fèi)用發(fā)票分錄是,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。目前看報(bào)表2023年年末的報(bào)表體現(xiàn)未分配還是100萬(wàn),2024年02月份報(bào)表,假如一月二月合計(jì)的本年利潤(rùn)是20萬(wàn)。2月末的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表未分配利潤(rùn)應(yīng)該是100+20+12-8=124萬(wàn),那么五月底之前的匯算清繳提報(bào)報(bào)表是選擇區(qū)間2023.01.01至2023.12.31還是哪個(gè)區(qū)間呢,如果按照2023年的區(qū)間選擇的話,那未分配利潤(rùn)就不準(zhǔn)確了呢。老師看看我上面表達(dá)的有沒(méi)有問(wèn)題?詳細(xì)給指點(diǎn)一下?感激!
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫(xiě)計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒(méi)有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
第三方物流賠付貨物損毀,丟失,的會(huì)計(jì)分錄
你好,老師請(qǐng)問(wèn)我公司一臺(tái)固定資產(chǎn)小汽車(chē),現(xiàn)在賬面價(jià)值是5萬(wàn),現(xiàn)在給別人頂賬6萬(wàn),需要開(kāi)具幾個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)售發(fā)票???需要繳納什么稅
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么知道是真是假
您好,想咨詢下:針對(duì)規(guī)定第二點(diǎn),這里第三方所持股份,是求和超過(guò)25%;還是說(shuō),每一方都必須超過(guò)25%。比如圖片中兩種情況,a與b 都是關(guān)聯(lián)方嗎?
一般納稅人的稅種稅率是多少
老師有現(xiàn)金日記賬表格, 求和公式怎么計(jì)算呢?
報(bào)表審計(jì)的概念及適用對(duì)象?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照獎(jiǎng)金和發(fā)工資,老師可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?謝謝
個(gè)體工商戶增值稅季度申報(bào)未開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)320,000元申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣填列報(bào)表數(shù)據(jù)?增值稅申報(bào)流程先說(shuō)的詳細(xì)一些
公司給員工繳納的社保費(fèi)共計(jì)1491.1元,其中公司承擔(dān)部分1058.64元,個(gè)人承擔(dān)部分432.46元。請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)入管理費(fèi)用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
您好,公司幾年前從個(gè)人或公戶付錢(qián)買(mǎi)家具等東西但沒(méi)拿到發(fā)票,現(xiàn)在調(diào)整不用改以前年度報(bào)表,實(shí)務(wù)中通常直接把這筆支出計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用(比如管理費(fèi)用或固定資產(chǎn)折舊)然后通過(guò)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整,分錄是借:管理費(fèi)用/固定資產(chǎn)等(金額X),貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)(金額X),借貸相等,這樣不用改以前報(bào)表,但沒(méi)發(fā)票的話即使計(jì)入費(fèi)用或利潤(rùn)分配,稅務(wù)上也不認(rèn)這筆支出能稅前扣除,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要納稅調(diào)增,所以計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)后實(shí)際還是不能實(shí)現(xiàn)稅前扣除。