你好負(fù)數(shù)一般是申報(bào)不了 的。 是需要去大廳報(bào)的。 帶著申報(bào)表、公章 經(jīng)辦人身份證去報(bào)
小規(guī)模納稅人繳納季度增值稅是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確定后就能申報(bào)?企業(yè)所得稅需要等到所有賬務(wù)處理做完,報(bào)表出來(lái)后才能申報(bào)?請(qǐng)教你是怎么處理的?
小規(guī)模申報(bào)主表不允許填寫負(fù)數(shù),請(qǐng)到稅務(wù)機(jī)關(guān)或大廳申報(bào)!有怎樣的處理方法
在申報(bào)時(shí)提示:當(dāng)前小規(guī)模納稅人申報(bào)屬期內(nèi)認(rèn)定的稅費(fèi)種為服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)品目,《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》主表只允許填寫(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))列,請(qǐng)核對(duì)后重新填寫正確欄次后申報(bào)。這種情況我怎么處理
郭老師好,是這樣的我上周有請(qǐng)教過(guò)你小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表負(fù)數(shù)填寫的問(wèn)題,我今天上午去稅務(wù)大廳申報(bào)了,然后回來(lái)開票系統(tǒng)反寫提示增值稅申報(bào)比對(duì)不通過(guò),我現(xiàn)在不確定是我的申報(bào)表填寫錯(cuò)誤還是什么其他原因。我就是把一季度的申報(bào)表上的數(shù)字,負(fù)數(shù)填到二季度申報(bào)表上對(duì)應(yīng)地方的
請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模納稅季度申報(bào)時(shí)提示小規(guī)模申報(bào)主表不允許填寫負(fù)數(shù),請(qǐng)到稅務(wù)機(jī)關(guān)或大廳申報(bào),需要準(zhǔn)備什么資料嗎?
如果2024年有暫估的費(fèi)用,2025年已紅沖暫估,但未取得發(fā)票,2024年匯算清繳必須納稅調(diào)贈(zèng)嗎?老板想少繳稅,有其他辦法嗎
購(gòu)入固定資產(chǎn)成本價(jià)是不不含稅對(duì)嗎?
老師,我父親要轉(zhuǎn)一棟樓到我名下,房產(chǎn)需要原價(jià)轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)需要我們到住建局弄一份電子合同,是什么來(lái)的?
老師好,去年一季度的時(shí)候不知道是不是把管理費(fèi)用在報(bào)表上填錯(cuò)了,金額填多了,二季度沒(méi)有發(fā)現(xiàn),在企業(yè)匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,那現(xiàn)在是不是直接在年報(bào)上面調(diào)整就行?還有個(gè)問(wèn)題是如果調(diào)整了這個(gè)金額就會(huì)導(dǎo)致要交企業(yè)所得稅,有沒(méi)有什么辦法規(guī)避這個(gè)問(wèn)題呢?
收購(gòu)的百香果,款已付,貨未到,款也無(wú)法退回的,合計(jì)2000元,會(huì)計(jì)記賬借方:營(yíng)業(yè)外支出(不得在所得稅前扣除),貸方:銀行存款,是否正確
老師,剛發(fā)現(xiàn)我1月份的憑證寫錯(cuò)了。支付電費(fèi)的銀行回單 借方是用的“制造費(fèi)用”,應(yīng)該是用“應(yīng)付賬款”是吧?現(xiàn)在怎么弄?1季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?
老師,不是母子公司,A公司投資給另外一個(gè)公司,A公司做賬也是長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
小型微利企業(yè)辦理年度匯算清繳申報(bào)時(shí)需要填寫哪些報(bào)表?
老師,我個(gè)人的房子出租出去,半年租金9600,要交多少稅,開普票和增票一樣嗎
有其他方法嗎 比如未開票收入那里入
可以申報(bào)未開票收入嗎
你好? ?你確定你有無(wú)票收入嗎? 你有才可以報(bào)。 沒(méi)有別去虛報(bào)? ??