你好 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 借稅金及附加 -附加稅名 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
小規(guī)模納稅人,代開增值稅發(fā)票,取票時銀行存款自動扣 增值稅 附加稅,請問怎么寫分錄?計入管理費用么?
老師,小規(guī)模納稅人代開增值稅發(fā)票,交增值稅和附加稅會計分錄怎么做?
小規(guī)模開票時代扣代交增值稅及附加稅,,分錄怎么寫
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
計提費用時:借:在建工程—籌資費—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個項目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個月開了票,是不是一定要做賬,因為這張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
老師,初級考場會提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報表,導(dǎo)致三個附加稅要調(diào)減,當(dāng)時計提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當(dāng)時計提附加稅的分錄反沖就可以了
給公司開的酒的普票可以作為職工福利嗎
老師,這么說附加稅與增值稅一樣要計提?比如取得一筆銷售收入,不含稅銷售收入10000元,增值稅300元,比如三項附加稅合計100元,銀行存款都巳支付。這數(shù)據(jù)代入分錄是怎樣的?
您好, 增值稅和附加稅都是正常計提,您把金額代入上面那個分錄就可以了,附加稅按照實際繳納的增值稅乘以附加稅稅率,
您好 增值稅300,那您就把300代入增值稅,那個分錄里 把100代入附加稅,其他科目都不變
借:應(yīng)收帳款 10300 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費-增值稅 300 借:應(yīng)交稅費-增值稅300 貸:銀行存款 300 借:稅金及附加-附加稅 100 貸:應(yīng)交稅費-附加稅 100 借:應(yīng)交稅費-附加稅 100 貨:銀行存款100 對嗎?
你好, 是的,您的分錄和金額都是正確的,
老師,之前的會計,附加稅沒有計提,銀行存款扣附加稅的分錄直接寫的是,借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸:銀行存款 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)她的分錄有問題要不要把之前她做的錯誤的分錄紅沖再更正?
你好, 發(fā)現(xiàn)錯誤可以做更正的分錄,