你好,1.是的,所得稅申報(bào)表填營(yíng)業(yè)收入 2.和其他收入一樣體現(xiàn)在應(yīng)交所得稅欄
老師好,小微企業(yè)在填報(bào)季度所得稅中遇到兩個(gè)問(wèn)題,1.轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)投的投資收益12600元跟營(yíng)業(yè)收入一并填到主表的營(yíng)業(yè)收入嗎?2.投資收益計(jì)提的所得稅12600×25%×20%=630,需要在主表中填列嗎?謝謝老師,等待老師解答!
您好老師,請(qǐng)教關(guān)于普通合伙企業(yè)財(cái)稅問(wèn)題。 基本情況:三個(gè)人合伙的律師事務(wù)所,合伙人出資比例2:1:1,按查賬征收方式繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人所得稅,每筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都已按季度申報(bào)納稅,請(qǐng)問(wèn): 1、該收入的稅后利潤(rùn)如何分配給各合伙人(可以提款給他們分掉嗎)?可以在每次申報(bào)個(gè)稅后進(jìn)行分配嗎?如何做分錄? 2、已繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人所得稅,分配該利潤(rùn)時(shí)是否還需繳納分紅的20%個(gè)稅? 煩請(qǐng)老師盡量詳細(xì)解答,謝謝!
老師好,我單位是小規(guī)模納稅人19年12月開了20萬(wàn)的免稅普票,銷售農(nóng)產(chǎn)品種子發(fā)票,增值稅依照國(guó)家稅務(wù)局要求主表19行填寫了免稅額6000元,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我改19年的企業(yè)所得稅匯算,要求加這6000元的稅款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目中,我想我企業(yè)都是免稅的,怎么讓我莫名其妙加上6000元的營(yíng)業(yè)外收入,能不能給我提供一個(gè)會(huì)計(jì)條款證明我不需要確認(rèn)這部分營(yíng)業(yè)外收入,謝謝老師
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,一進(jìn)入頁(yè)面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報(bào):《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出的,而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
老師,是這樣,1.一季度我們開票金額400000萬(wàn),但沒(méi)收到款,那我們一季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫400000,對(duì)嗎?同時(shí)一季度企業(yè)所得稅申報(bào)中本年累計(jì)金額的營(yíng)業(yè)收入也寫400000,但一季度我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)利潤(rùn)里的營(yíng)業(yè)收入就要寫0.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入也要寫0對(duì)嗎? 2.三季度我們收到一季度開票中的170000元現(xiàn)金,我們?nèi)径纫蛭撮_發(fā)票,所以三季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫0,同時(shí)三季度企業(yè)所得稅申報(bào)中本年累計(jì)金額的營(yíng)業(yè)收入也寫0,但三季度我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)利潤(rùn)里的營(yíng)業(yè)收入就要寫170000.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入也要寫170000對(duì)嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
財(cái)務(wù)軟件可以自動(dòng)核算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實(shí)際發(fā)生額還是天計(jì)提的賬栽金額?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司買的防塵服用于實(shí)驗(yàn)使用,購(gòu)買的5號(hào)7號(hào)電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對(duì)嗎?
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就是被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了,那這個(gè)分錄是什么時(shí)候抵扣的就什么時(shí)候做這個(gè)分錄嗎?那我當(dāng)時(shí)沒(méi)做這個(gè)分錄因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候我沒(méi)開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個(gè)分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)我公司如需要開具2100萬(wàn)元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時(shí)間是?