你好,你們是按工資薪金所得還是按勞務(wù)費(fèi)?
如果公司兩個(gè)月發(fā)一次工資的話要怎樣填報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)? 比如五月工資6000元,六月工資6000元,按每月正常發(fā)放,每月繳納個(gè)稅(6000-5000)*3%=30,兩月共計(jì)個(gè)稅60 如果有事情耽誤五月發(fā)放工資,等五六月份一起發(fā)放,那繳納個(gè)稅(6000+6000-5000)*3%=210,那這樣就會(huì)多交個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況如何處理?
請(qǐng)問(wèn)勞動(dòng)工資,每個(gè)月稅后發(fā)放6000元,稅前工資怎么倒推計(jì)算?
個(gè)稅,知道稅后工資,倒推稅前工資怎么退,還有每個(gè)月工資累計(jì)扣減額也累計(jì),不知道怎么做了
個(gè)稅,知道稅后工資,倒推稅前工資怎么退,還有每個(gè)月工資累計(jì)扣減額也累計(jì),不知道怎么做了,第一個(gè)月好推,第二第三第四個(gè)月有沒(méi)有什么公式可以用一下
老師你好,老板的年薪工資如何做?2021年每月計(jì)提6000元,發(fā)放6000元,2022年通知我工資每月按兩萬(wàn)算,其余未發(fā)放的如何計(jì)提發(fā)放?2021年每月6000元工資已申報(bào)繳納個(gè)稅。
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
工資薪金
你好,有社保和六項(xiàng)專項(xiàng)扣除嗎,有的話6000塊錢是交不到個(gè)稅的。
五險(xiǎn)一金個(gè)人部分是294.48元,沒(méi)有其他費(fèi)用了。
老師,您算出來(lái)了嘛
https://m.taxspirit.com/2019.aspx 你好!用這個(gè)計(jì)算器倒算一下就可以