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應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目貸方余額是負(fù)數(shù)怎么辦?

2020-10-20 13:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 13:41

你好,你們有預(yù)交的稅金嗎?

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快賬用戶6967 追問 2020-10-20 13:41

有留抵,是不是要轉(zhuǎn)入未交增值稅里?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 13:45

你好!進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底不用做轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶6967 追問 2020-10-20 13:45

那我這個(gè)負(fù)數(shù)正常嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-20 13:46

你好!實(shí)際業(yè)務(wù)有貸方余額是可以的。

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你好,你們有預(yù)交的稅金嗎?
2020-10-20
你好 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅貸方為負(fù)數(shù)。即為借方余額,意為企業(yè)期末有”留抵稅額“存在。 留抵稅額的產(chǎn)生原因有兩種。 1、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)期沒有抵扣完,留抵后期銷項(xiàng)稅額。 2、企業(yè)有預(yù)交增值稅,預(yù)繳稅款形成當(dāng)期留抵增值稅款。
2021-02-16
你好?應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅期末貸方余額是負(fù)數(shù)說明 是應(yīng)交未交的增值稅?? 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅在貸方是負(fù)數(shù)余額說明 應(yīng)交未交的所得稅?
2022-03-14
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值有子目沒有全部轉(zhuǎn)到未交增值稅,也有可能之前賬做錯(cuò)了
2021-03-12
你好,是單位有留抵稅額,或者預(yù)繳稅款嗎??
2021-12-16
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