附加稅計(jì)稅依據(jù)修改原因,這個(gè)屬于有未開(kāi)票的,需要申報(bào)增值稅附表一的無(wú)票的銷(xiāo)售收入,就是第5列、第第6列的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
城建稅及教育費(fèi)附加申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)默認(rèn)增值稅主表第22欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額,因?yàn)橛写_(kāi)專(zhuān)票,之前已預(yù)繳一部分增值稅,所以手工修改計(jì)稅依據(jù)為主表第20欄應(yīng)交納稅額合計(jì),跳出這個(gè)界面,應(yīng)該怎么辦
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶(hù),開(kāi)了專(zhuān)票,專(zhuān)票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開(kāi)的,代開(kāi)的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫(xiě)應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開(kāi)的那里寫(xiě)了專(zhuān)票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
附加稅計(jì)稅依據(jù)修改原因怎么填寫(xiě) 因?yàn)樵鲋刀愑形撮_(kāi)票的數(shù)據(jù),是這個(gè)原因跳出要填寫(xiě)上面這個(gè)內(nèi)容嗎
你好,老師,在申報(bào)附加稅是系統(tǒng)提示計(jì)稅依據(jù)已修改,需要填寫(xiě)修改原因,公司以前一直零申報(bào),本期開(kāi)票一百多萬(wàn),增值稅已申報(bào),這個(gè)需要怎么填寫(xiě)?
老師,在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),有個(gè)這個(gè)提示,企業(yè)所得稅收入比增值稅累計(jì)收入少14752.47,原因是因?yàn)槲疑蟼€(gè)季度有個(gè)代開(kāi)的專(zhuān)票14752.47,上個(gè)季度在增值稅申報(bào)表里,專(zhuān)票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業(yè)免銷(xiāo)售額里填的數(shù)是包含這個(gè)專(zhuān)票14752.47這個(gè)數(shù)后的總數(shù),就導(dǎo)致這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,這要怎么調(diào)整???
老師計(jì)劃成本的差異率是每次都需要生新計(jì)數(shù)嗎,還是只計(jì)算一次就可以
老師你好我們每個(gè)月15號(hào)之前申報(bào)工資薪金,比如6月15申報(bào)5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,還是?謝謝
公司有播種機(jī)25臺(tái),購(gòu)買(mǎi)了36套播種輪,公司也承包土地了3萬(wàn)畝,但是主要對(duì)外出租,自營(yíng)地只有5000畝,播種機(jī)對(duì)應(yīng)不了收入,播種輪折舊費(fèi)計(jì)入到管理費(fèi)用\\折舊費(fèi)呢?
老師,小張已經(jīng)完成A公司的實(shí)繳實(shí)收資本43萬(wàn),小張退股轉(zhuǎn)讓給小陳,小陳未實(shí)繳出資額,A賬務(wù)處理需要怎么做
老師,現(xiàn)在要算內(nèi)部收益率,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)內(nèi)部收益率怎么簡(jiǎn)單測(cè)算呢
老師,A已經(jīng)完成實(shí)繳實(shí)收資本,A退股轉(zhuǎn)讓給B,B未實(shí)繳出資額,賬務(wù)處理需要怎么做
無(wú)償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準(zhǔn)+受 讓方補(bǔ)交出讓金。這里受讓方是學(xué)校? 還是第二次 的買(mǎi)方企業(yè)?
1月份工資,2月28號(hào)發(fā),個(gè)稅3月15日?qǐng)?bào)1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實(shí)際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問(wèn)一下,我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn),然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒(méi)有人交過(guò),他這個(gè)是新開(kāi)戶(hù),然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500,然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫(xiě)成4000了,把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫(xiě)了,這種情況下該怎么辦呢?錢(qián)已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
購(gòu)入的電子設(shè)備,會(huì)議平板一體機(jī)原值4600多元需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?對(duì)應(yīng)折舊年限是多少年?