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老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
城建稅及教育費(fèi)附加申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)默認(rèn)增值稅主表第22欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額,因?yàn)橛写_專票,之前已預(yù)繳一部分增值稅,所以手工修改計(jì)稅依據(jù)為主表第20欄應(yīng)交納稅額合計(jì),跳出這個(gè)界面,應(yīng)該怎么辦
中嘉創(chuàng)新實(shí)業(yè)集團(tuán)旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發(fā)票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標(biāo)準(zhǔn)條高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價(jià)為100元。管理部門制定出兩個(gè)方案:方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費(fèi)為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M(fèi)用共計(jì)95萬元方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費(fèi)為170萬元,收回后的卷煙直接對(duì)外銷售。要求:計(jì)算兩種方案下的增值稅和消費(fèi)稅。說明:1.加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,無同類產(chǎn)品,加工費(fèi)不含稅,只有加丁費(fèi)取得了增值稅專用發(fā)票,不考慮煙葉稅等其他因素。2.方案中填寫本期申報(bào)相關(guān)稅目的應(yīng)納稅額。3.該企業(yè)適用稅率如下:企業(yè)所得稅稅率為25%,附加稅包含城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加,直接按12%計(jì)算。(以元為單位)。4.填入表格中的數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù);若使用表格內(nèi)數(shù)據(jù)計(jì)算的,直接以保留2位小數(shù)后的數(shù)值來進(jìn)行計(jì)算。
中嘉創(chuàng)新實(shí)業(yè)集團(tuán)旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發(fā)票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標(biāo)準(zhǔn)條高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價(jià)為100元。管理部門制定出兩個(gè)方案:方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費(fèi)為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M(fèi)用共計(jì)95萬元方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費(fèi)為170萬元,收回后的卷煙直接對(duì)外銷售。要求:計(jì)算兩種方案下的增值稅和消費(fèi)稅。說明:1.加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,無同類產(chǎn)品,加工費(fèi)不含稅,只有加丁費(fèi)取得了增值稅專用發(fā)票,不考慮煙葉稅等其他因素。2.方案中填寫本期申報(bào)相關(guān)稅目的應(yīng)納稅額。3.該企業(yè)適用稅率如下:企業(yè)所得稅稅率為25%,附加稅包含城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加,直接按12%計(jì)算。(以元為單位)。4.填入表格中的數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù);若使用表格內(nèi)數(shù)據(jù)計(jì)算的,直接以保留2位小數(shù)后的數(shù)值來進(jìn)行計(jì)算。
中嘉創(chuàng)新實(shí)業(yè)集團(tuán)旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發(fā)票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標(biāo)準(zhǔn)條高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價(jià)為100元。管理部門制定出兩個(gè)方案:方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費(fèi)為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M(fèi)用共計(jì)95萬元方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費(fèi)為170萬元,收回后的卷煙直接對(duì)外銷售。要求:計(jì)算兩種方案下的增值稅和消費(fèi)稅。說明:1.加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,無同類產(chǎn)品,加工費(fèi)不含稅,只有加丁費(fèi)取得了增值稅專用發(fā)票,不考慮煙葉稅等其他因素。2.方案中填寫本期申報(bào)相關(guān)稅目的應(yīng)納稅額。3.該企業(yè)適用稅率如下:企業(yè)所得稅稅率為25%,附加稅包含城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加,直接按12%計(jì)算。(以元為單位)。4.填入表格中的數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù);若使用表格內(nèi)數(shù)據(jù)計(jì)算的,直接以保留2位小數(shù)后的數(shù)值來進(jìn)行計(jì)算。
老師這道題進(jìn)項(xiàng)稅為什么不算應(yīng)稅和免稅銷售比來減進(jìn)項(xiàng)稅
單位制造變動(dòng)成本不等于變動(dòng)成本? 目標(biāo)利潤為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運(yùn)資金沒有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為