這個你要看是什么原因造成的
老師,應(yīng)收賬款年底余額在借方是負(fù)數(shù)174815.22 應(yīng)付賬款在貸方是負(fù)數(shù)179447.9,這個可以調(diào)整嗎?負(fù)數(shù)別扭呢
有位老師說應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款里,還有位老師說應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)收賬款里,到底調(diào)哪個里呢。
老師資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)付賬款在借方是負(fù)數(shù),是不是調(diào)到應(yīng)付賬款貸方,還是在借方是負(fù)數(shù)更好點
老師我接到個賬,其他應(yīng)收款社保在借方為負(fù)數(shù)。應(yīng)付賬款在貸方為負(fù)數(shù)什么意思,我該怎么調(diào)整
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的借方貸方余額是負(fù)數(shù)請問匯算清繳需要調(diào)整嗎
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
原因是:外貿(mào)企業(yè)用這家服務(wù)公司跟阿巴阿巴對接,也就是有些收入款項這家公司代收了,再轉(zhuǎn)給外貿(mào)企業(yè)。
應(yīng)收賬款這家一直是借方負(fù)數(shù),這個怎么處理
這個用其他應(yīng)付款處理
老師能說具體點嗎,不懂怎么放其他應(yīng)付款
收到款項 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 給對方 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款處理
把現(xiàn)在的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里嗎
把現(xiàn)在的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里嗎 是的