這個需要看之前稅前扣除是多扣除,少交稅,還是少扣除多交稅了?
老師,如果以前年度的損益類做錯了,涉及到以前年度損益調(diào)整的話,后續(xù)都會影響什么問題,比如企業(yè)所得稅這種
老師,如果用了以前年度損益調(diào)整科目,什么情況下會用 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師好!問下企業(yè)在所得稅匯算清繳前收到的跨年發(fā)票,如果金額較大,涉及到損益類科目做賬時需要做到以前年度損益調(diào)整里邊嗎?
老師,請問有關(guān)以前年度損溢調(diào)整的問題,去年費(fèi)用今年報銷然后做在以前年度損溢調(diào)整,不能影響今年的損益也不能影響去年的損益,所得稅還多交了,為什么要這樣做?
以前年度損益調(diào)整,如果2022年應(yīng)納稅所得額為正,2023年做一筆沖2022年紅沖暫估費(fèi)用,那么以前年度損益調(diào)整只是影響未分配利潤,會涉及交稅的稅嗎
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計提做成本嗎
老師出口退稅是A級才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會計分錄寫錯了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)的問題, 賬上面的數(shù)字是對的,因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報表取值沒取上,匯算清繳的時候報表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請問工商年報中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)?
老師,可能我之前沒有表達(dá)清楚,我的意思是涉及到以前年度損益調(diào)整,除了會影響企業(yè)所得稅之外,還會影響什么呢,假如是以前多做了扣除少交了稅
需要看你這個以前年度損益調(diào)整 是啥,是收入嗎,收入需要看之前交過增值稅不,沒有那這個還有影響增值稅,以前多做了扣除少交了稅 那這個使用以前年度損益調(diào)整,之后需要去更正之前申報企業(yè)所得稅,要是只是扣除話不是收入話,不會影響別的,
還有這個報表關(guān)系,是變動了 ?未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤-提取盈余公積%2B盈余公積彌補(bǔ)虧損
老師,如果是費(fèi)用的話,就只影響企業(yè)所得稅和報表關(guān)系是嗎
是的,是的,是的,是的