你好,在本年度補(bǔ)計(jì)上年度所得稅
你好,老師,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整,這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目,什么意思?這個(gè)分錄可以合成一筆分錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)的盤(pán)盈 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅
以前年度損益調(diào)整什么情況對(duì)方科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,什么情況是所得稅費(fèi)用
老師,如果用了以前年度損益調(diào)整科目,什么情況下會(huì)用 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
企業(yè)匯算清繳時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。補(bǔ)繳時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款,那最后以前年度損益調(diào)整最終是轉(zhuǎn)入調(diào)整當(dāng)月的本年利潤(rùn)科目嗎?借本年利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整?
包工包料的安裝工程,開(kāi)9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
老師我問(wèn)下,以公司名義買(mǎi)的車(chē),車(chē)款有專票,保險(xiǎn)費(fèi)有專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?可以入固定資產(chǎn),保險(xiǎn)費(fèi)入管理費(fèi)用稅前抵扣嗎?
去年的專票今年能紅沖嗎
老師,稅務(wù)局發(fā)的通知(核實(shí)不動(dòng)產(chǎn)持有人上層股權(quán)架構(gòu)), 里面內(nèi)容是(書(shū)面寫(xiě)清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級(jí)企業(yè)或個(gè)人發(fā)生股權(quán)變更的情況) 老師,這是什么意思啊
我公司24年6月份買(mǎi)了個(gè)機(jī)器,但是之前外賬會(huì)計(jì)從來(lái)沒(méi)有計(jì)提折舊,我現(xiàn)在想從你25年4月份來(lái)分兩個(gè)季度補(bǔ)計(jì)提折舊,這個(gè)具體的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě),原值是16萬(wàn),分8年計(jì)提,殘值是百分之五,算出來(lái)每個(gè)月折舊是1583.33元,具體怎么做分錄啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)是不是免稅的吖? 就是我們收到一筆款項(xiàng),備注專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)的,那我們開(kāi)票需要繳納增值稅,或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
可以把自己的車(chē)租給自己注冊(cè)的個(gè)體戶嗎?具體要怎么做?
這個(gè)月報(bào)個(gè)稅到多少號(hào)
你好,老師,沖減了去年的多做的工資費(fèi)用,調(diào)整去年的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)和利潤(rùn)表對(duì)吧
你好,請(qǐng)問(wèn)一年?duì)I業(yè)收入5600萬(wàn)左右,應(yīng)付賬款應(yīng)該有多少余額算比較正常啊,我們賬上應(yīng)付是負(fù)數(shù),預(yù)付的多很多也沒(méi)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),我們要填給客戶填多少比較合理
老師,21年企業(yè)利潤(rùn)總額是346萬(wàn),但是第四季度用了500以下一次性扣除政策,所以沒(méi)繳納企業(yè)所得稅,賬上也沒(méi)有計(jì)提。當(dāng)時(shí)做的是 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債。 22年時(shí)來(lái)了3萬(wàn)元的21年發(fā)票,所以用了以前年度損益調(diào)整科目,我的意思是這種情況還用做調(diào)整企業(yè)所得稅的科目嗎
肯定需要,影響的凈利潤(rùn)實(shí)質(zhì)上,就等于少交所得稅30000*0.25
老師,但是當(dāng)年并沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,是用了500一次性政策后就是虧損了,這樣也要做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
這個(gè)不用呀,這是稅會(huì)差異
哦哦,所以老師,像我這種情況不用做上面的分錄對(duì)嗎?如果企業(yè)當(dāng)年有計(jì)提并繳納企業(yè)所得稅就要做了是吧
不用的,是的,是的,期待你的好評(píng)