按實際寫就可以,生成數(shù)字不對,本月增值稅免抵稅額為xx就可以
當(dāng)月申報的免抵稅額在申報附加稅的時候不會自動生成,手動填進(jìn)去讓說明理由,這個自動生成的數(shù)據(jù)是當(dāng)月還是上個月的數(shù)據(jù)
老師,2月份申報個稅的數(shù)據(jù)是12月份的工資,當(dāng)時按照12月數(shù)據(jù)預(yù)扣了個稅,但是2月申報的時候累計數(shù)據(jù)都自動變成一月數(shù)據(jù),比如社保只有一個月扣除數(shù),這就導(dǎo)致我預(yù)扣的個稅跟系統(tǒng)申報的不一致 了怎么處理
上個月異地按次預(yù)交了增值稅3000元,附加稅360元,本月申報的時候,增值稅及附加稅附表4上,沒有自動帶出數(shù)據(jù),手動填寫的數(shù)據(jù)的話,預(yù)繳這塊是寫本期發(fā)生增值稅,還是增值稅和附加稅的合計數(shù)據(jù)?
老師納稅申報時,點擊數(shù)據(jù)申報進(jìn)項金額就自動生成了,申報之前在勾選平臺勾選哪些要抵扣吧,銷項數(shù)據(jù)怎么自動生成呢?還有其他項就是只有手動填了是不?有哪些項呢?老師可以一個一個回答嘛,謝謝!
老師,企業(yè)購買華為ADS軟件要交印花稅嗎?物業(yè)開的水電費發(fā)票要交印花稅嗎?企業(yè)購買的印刷品要交印花稅嗎?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風(fēng)險?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務(wù)記賬,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內(nèi)賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項目和非應(yīng)稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
是自己把數(shù)據(jù)填進(jìn)去申報掉嗎
如果這個月申報掉了,下個月會不會重復(fù)生成數(shù)據(jù)
是,下個月不對再刪除就可以,只看你主表免抵稅額是多少這個就申報附加稅多少
好的,謝謝老師
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了