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某增值稅- -般納稅人企業(yè)2019年購(gòu)買(mǎi)原材料1 000噸, 每噸100元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅13000元,.支付運(yùn)費(fèi)1 000元(不含稅),購(gòu)買(mǎi)不需要安裝設(shè)備- - 臺(tái)價(jià)值50 000元(不含稅價(jià));以上材料和設(shè)備均以入庫(kù)并付貨款。本月該企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品1 000件,每件200元,通過(guò)銀行支付銷(xiāo)貨運(yùn)費(fèi)1000元(非代墊),貸款尚未收到;將乙產(chǎn)品(100件用于發(fā)放職工福利,每件成本150元,成本利潤(rùn)率10%,該企業(yè)按月納稅,上月 尚未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅3000元。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交納的增值稅額。

2020-10-18 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-18 10:14

本月進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算過(guò)程 13000+1000*9%+50000*13%=19590

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-18 10:15

本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算過(guò)程 1000*200*13%+100*150*(1+10%)*13%=

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-18 10:17

本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算銷(xiāo)賬稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額

頭像
快賬用戶(hù)6264 追問(wèn) 2020-10-18 15:10

老師本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額不算運(yùn)費(fèi)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-18 15:12

運(yùn)費(fèi)我們支付,取得是進(jìn)項(xiàng)稅額

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本月進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算過(guò)程 13000+1000*9%+50000*13%=19590
2020-10-18
銷(xiāo)項(xiàng)1000×200×13%+100×150×110%×13% 進(jìn)項(xiàng)13000+50000×13%+3000 你計(jì)算一下結(jié)果
2021-09-08
你好,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是13000%2B1000*90%%2B50000*13%%2B1000*9%=19680
2021-09-24
你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-10-12
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 52000+1800=53800
2021-10-07
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