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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):購(gòu)買原材料1000噸,每噸100元增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬元,增值稅13000元,支付運(yùn)費(fèi)1000元,(不含稅)。購(gòu)買不需安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)值5萬元(不含稅價(jià))。以上材料和設(shè)備均已入庫(kù),并付貨款。本月該企業(yè)銷售甲產(chǎn)品1000件,每件200元,通過銀行支付銷貨運(yùn)費(fèi)1000元不含稅,貨款尚未收到。將乙產(chǎn)品100件用于發(fā)放職工福利,每件成本150元,成本利潤(rùn)率10%。該企業(yè)按月納稅,上月尚未抵扣增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元。要求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額。 會(huì)計(jì)達(dá)人

2021-09-24 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-24 10:00

你好,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是13000%2B1000*90%%2B50000*13%%2B1000*9%=19680

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:01

銷項(xiàng)稅的計(jì)算過程是1000*200*13%%2B100*150*(1%2B10%)*135=28145

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:01

要求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額=28145-19680-3000=5465

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快賬用戶8225 追問 2021-09-24 10:05

怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:05

借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5465 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5465

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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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