先更正上年的報(bào)表,再做匯算
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請問怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請問我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,那這個(gè)營業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會造成要收稅。
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
改2024年12月報(bào)表?
如不改2024年12月報(bào)表怎么樣處理?
必須要改12月的報(bào)表,不然就沒法通過
做調(diào)增不影響報(bào)表
匯算是以正確的報(bào)表作為基礎(chǔ)的,必要保證報(bào)表正確再匯算,匯算不能替代做賬調(diào)整
可改報(bào)表那12月沒有回票的成本怎么解決?一部分票在25年回來了
12月本身就可以據(jù)實(shí)暫估的哈
沒回票部分怎么解決?
匯算的時(shí)候沒有取得發(fā),納稅調(diào)增就行
不用改報(bào)表?
我做了調(diào)增,暫估要沖,怎么辦
真實(shí)暫估的,不需要更正報(bào)表,只做納稅調(diào)增
那暫估賬怎么解決?
以后取得發(fā)票再處理,就那樣子不管