你說(shuō)做賬,是的,你這個(gè)2%做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下面了,不需要另外做了
老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人在今年因疫情,原3個(gè)點(diǎn)征稅現(xiàn)減按1個(gè)點(diǎn)征稅,那在季度開票不達(dá)30萬(wàn)時(shí),那個(gè)免征的增值稅是不是也是按1個(gè)點(diǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那優(yōu)惠的2個(gè)點(diǎn)就不用入賬了,對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模普票季不超30萬(wàn),免征增值稅,那在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)入(營(yíng)業(yè)外收入)的那個(gè)金額是三個(gè)點(diǎn)的還是一個(gè)點(diǎn)的稅額呀? 開票入賬是一個(gè)點(diǎn), 申報(bào)表免稅欄為3個(gè)點(diǎn)
小規(guī)模在一個(gè)季度里,有跨境應(yīng)稅行為免征增值稅免稅額50萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)免征額30萬(wàn),那么是要按80萬(wàn)來(lái)繳納增值稅1%嗎,那這樣50萬(wàn)免稅收入,就沒有免稅的意義了?怎么申報(bào)增值稅?
老師:這個(gè)小規(guī)模納稅 人,2023年的增值稅優(yōu)惠政策,不是小于30萬(wàn)/季免增值稅,然后適用3%征收率的用1%來(lái)開票嗎?為何這個(gè)題目,他放棄了減稅優(yōu)惠,3%減按2%,為何還是開3個(gè)點(diǎn),他現(xiàn)在優(yōu)惠不是開1個(gè)點(diǎn)的票?難道開1個(gè)點(diǎn)是2022年優(yōu)惠。好像2022年是1-4月是45萬(wàn)免,后面5-12直接全部免了,沒有涉及稅率的優(yōu)惠吧
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)申報(bào)無(wú)票收入(23年的數(shù)據(jù),那時(shí)候增值稅減免按1%計(jì)稅),報(bào)稅的時(shí)候填寫收入,那個(gè)減免未達(dá)起征點(diǎn)的稅額是按3%計(jì)算,然后我們?nèi)胭~的時(shí)候是按1%轉(zhuǎn)到其他收益科目,減免的2%賬面是否需要體現(xiàn)
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
現(xiàn)在一個(gè)法人有2家A,B公司不同的業(yè)務(wù),和不同的員工,現(xiàn)在b公司的員工報(bào)銷了A公司的業(yè)務(wù),現(xiàn)在怎么搞? (該業(yè)務(wù)實(shí)屬A司,且B司的員工負(fù)責(zé)了A司的改業(yè)務(wù),后期會(huì)轉(zhuǎn)勞動(dòng)關(guān)系,目前這筆財(cái)務(wù)要怎么處理,轉(zhuǎn)給A司的其他同事嗎?
老師,您好!麻煩給一份民辦高校的關(guān)聯(lián)方交易管理制度
單位小規(guī)模納稅人,采購(gòu)辦公用品一批8000元, 需要先入庫(kù)后分批領(lǐng)用 入庫(kù),領(lǐng)用的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
剛注冊(cè)的公司稅務(wù)登記,這個(gè)投資總額明細(xì)填的對(duì)不,下面投資方名稱里的投資金額是以萬(wàn)元為單位還是以元為單位