你好需要體現(xiàn)到營(yíng)業(yè)外收入里
本季度小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,未達(dá)到起征點(diǎn)的,小微企業(yè)免稅額要按3%填寫(xiě)。但是賬務(wù)處理時(shí)按1%做銷項(xiàng)稅。那月末做免稅憑證,進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入時(shí)按哪個(gè)金額做呢?
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過(guò)30萬(wàn),我將收入填寫(xiě)到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,但是免稅額是按照3%計(jì)算的,票面是1%,和票面稅率不符,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)增值稅?
老師,未達(dá)到起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的時(shí)候,需要把3減按1的免稅額填到減免稅申報(bào)明細(xì)表的那一列呢
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,做賬的時(shí)候按1%價(jià)稅分離確認(rèn)的收入,季度未超過(guò)45萬(wàn),那減免的稅額要什么時(shí)候做賬?4月份申報(bào)后做賬還是1到3月確認(rèn)收入的時(shí)候一起做了?
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)申報(bào)無(wú)票收入(23年的數(shù)據(jù),那時(shí)候增值稅減免按1%計(jì)稅),報(bào)稅的時(shí)候填寫(xiě)收入,那個(gè)減免未達(dá)起征點(diǎn)的稅額是按3%計(jì)算,然后我們?nèi)胭~的時(shí)候是按1%轉(zhuǎn)到其他收益科目,減免的2%賬面是否需要體現(xiàn)
公司繳納個(gè)稅的分錄怎么寫(xiě)
有不良品,要跟供應(yīng)商做退貨,后面供應(yīng)商把好的產(chǎn)品寄回來(lái),這筆賬需要做嗎
個(gè)人開(kāi)房租票15000要交多少稅
你好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物本期余額要等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額才是對(duì)的嗎?
營(yíng)業(yè)額為286萬(wàn),要轉(zhuǎn)換為美元,然后匯率是7.3,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)換美元金額是多少
老師,傭金發(fā)票25年開(kāi)來(lái)的,業(yè)務(wù)發(fā)生及合同簽訂是24年,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但24年原會(huì)計(jì)未做賬,25年發(fā)票到直接做到25年嗎?金額11萬(wàn)多
老師,我不明白這個(gè)思路,4月份的開(kāi)票明細(xì),扣掉月返的14個(gè)點(diǎn)和年返的6個(gè)點(diǎn)后,按照出廠價(jià)的8折開(kāi)票。
小規(guī)模納稅人建筑行業(yè)當(dāng)月普票超過(guò)10萬(wàn)繳稅嗎?
老師您好,4月份的賬務(wù)處理完了,資產(chǎn)超過(guò)了5000萬(wàn),怎樣可以降低資產(chǎn)呢
個(gè)體小規(guī)模納稅人 安充電樁可以開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)嗎?
假設(shè)不含稅收入是100,稅額是3,如果不用交稅就全部都放到其他收益里面,如果要交稅的話,就把2元計(jì)入其他收益對(duì)嗎
是的,你分析的是正確的這個(gè)