不含稅的金額*80%*80% 按這個(gè) 還有一種算法是含稅的金額/80%*80%
老師,這個(gè)題目對(duì)嗎?我是9月份預(yù)付的房租,10月份收到的8月份開(kāi)出來(lái)的發(fā)票,對(duì)于稅有點(diǎn)不明白,專(zhuān)票應(yīng)該附在哪張憑證后。謝謝
老師:我上月開(kāi)了一張票去結(jié)款,這月底進(jìn)項(xiàng)票必須要開(kāi)進(jìn)來(lái)嗎?我們財(cái)務(wù)說(shuō)月底之前進(jìn)項(xiàng)票不回來(lái)要扣9個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)?我們主管說(shuō)沒(méi)事,到明年4月份之前補(bǔ)回來(lái)都可以呢。他們那個(gè)說(shuō)的對(duì)呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),我在補(bǔ)去年的賬,去年8月份開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,本來(lái)要開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的。去年10月份紅沖掉了,又再開(kāi)具一個(gè)點(diǎn)的正確發(fā)票。去年報(bào)第3季度,增值稅的時(shí)候,跟稅管員說(shuō)了,按正確的一個(gè)點(diǎn)來(lái)報(bào)。10月份這個(gè)月就再?zèng)]開(kāi)過(guò)發(fā)票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)的來(lái)入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題,開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票給人家,價(jià)稅合計(jì)金額是352375.2,價(jià)是342111.84稅是,10263.36總共開(kāi)明細(xì)有98個(gè)單品明細(xì)要開(kāi),現(xiàn)在人家要給價(jià)款,不含稅的價(jià)款折扣總金額是2212.81元折扣到每個(gè)單品明細(xì)下面去,如果含稅就是,分?jǐn)偟慕痤~是,2279.19元,這個(gè)怎么開(kāi)票呢?我們的發(fā)票是十萬(wàn)元版的,怎么分配然后開(kāi)出來(lái)正確的發(fā)票呢?
老師,麻煩您先看一下圖片及支付方式,我覺(jué)得存在問(wèn)題,價(jià)格組成的那個(gè)明細(xì)表前8項(xiàng)應(yīng)該是開(kāi)13%稅點(diǎn)的發(fā)票,后兩項(xiàng)開(kāi)6%的,但是支付方式里面第一個(gè)乙方開(kāi)具合同總金額60%發(fā)票,那也就是90萬(wàn),但是后面括號(hào)寫(xiě)的是6%的服務(wù)業(yè)增值稅,莫非這90萬(wàn)全部開(kāi)成6%稅點(diǎn)的?和后面價(jià)格組成表不符吧,老師
簡(jiǎn)單點(diǎn),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。借:信用價(jià)值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負(fù)債表,會(huì)影響資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益哪個(gè)具體科目變動(dòng),最后利潤(rùn)表有科目變動(dòng)嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個(gè)月工資少計(jì)提了5000元,這個(gè)月可以補(bǔ)計(jì)提嗎 借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因?yàn)椴幌虢欢?,暫估?0幾萬(wàn)的費(fèi)用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來(lái)沖這筆暫估啊
a公司注冊(cè)資金五萬(wàn)元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊(cè)資金500萬(wàn),a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤(rùn)表不會(huì)變動(dòng),資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個(gè)科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財(cái)務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計(jì)提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師?。祝沂峭患瘓F(tuán)下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應(yīng)付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
老師,我們有一家客戶(hù)很奇怪,如果打款1萬(wàn),發(fā)票開(kāi)給我們八千多,然后還有一千多不開(kāi)發(fā)票了,說(shuō)費(fèi)用也開(kāi)給我們了
有哪種情況可以這么的,打款一萬(wàn),收到發(fā)票不是一萬(wàn)
費(fèi)用開(kāi)給你嗎?是什么意思 是不是收取的稅點(diǎn)不開(kāi)發(fā)票?
有的是返回的費(fèi)用,費(fèi)用部分是不開(kāi)票的,她這樣回復(fù)我的
那你們約定的是不含稅價(jià)格是不是
合同不是我弄的不清楚,不管怎么樣如果打款1萬(wàn)收到發(fā)票是不是必須一萬(wàn),除非退貨
對(duì)的是的,約定開(kāi)發(fā)票的情況下是這么做
那我問(wèn)下,如果約定的是不含稅的是什么意思,那個(gè)差額怎么開(kāi)
如果約定的是不含稅金額的話,他的意思就是在告訴你,這個(gè)是不開(kāi)發(fā)票的價(jià)格。如果你想要開(kāi)發(fā)票,得另外支付稅點(diǎn)。