如果是屬于9月的成本,9月可以暫估計(jì)提成本的
老師,想問(wèn)一下,9月份的成本發(fā)票是必須當(dāng)月或者9月之前月份開(kāi)出的發(fā)票,10月份開(kāi)出的發(fā)票還能不能入9月的成本
老師,我結(jié)轉(zhuǎn)8月份成本,發(fā)票是9月份入賬的,9月份沒(méi)開(kāi)票,9月份發(fā)票是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好,我是9月份的業(yè)務(wù),10月份對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票,普票,我能在9月做進(jìn)項(xiàng)嗎?成本
請(qǐng)教一下,我8月份的工資是9月份出,9月份的工資到了11月份才出,也就是說(shuō)10月份帳面沒(méi)產(chǎn)生過(guò)工資,我是內(nèi)賬,之前會(huì)計(jì)也沒(méi)計(jì)提工資,什么時(shí)候支出工資就納入當(dāng)月費(fèi)用,我在核算10月成本的時(shí)候,能不能把9月的工資作為10月成本進(jìn)行計(jì)提,正常10月成本就對(duì)應(yīng)10月工資,但10月工資遲遲不出,沒(méi)辦法,所以,想請(qǐng)教一下,能不能拿9月的工資作為10月成本進(jìn)行計(jì)提
老師,7月份開(kāi)的發(fā)票,貨也發(fā)出,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,購(gòu)貨方由于他們的原因讓我們9月份紅沖掉發(fā)票,重新開(kāi)發(fā)票,要求開(kāi)在10月份,9月份紅沖發(fā)票時(shí)候賬務(wù)怎么處理,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要負(fù)數(shù)沖掉嗎?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
老師,具體要怎么做賬務(wù)處理
你是材料成本還是費(fèi)用
老師,費(fèi)用的話怎么賬務(wù)處理
你可以暫估計(jì)提這筆費(fèi)用 借,xx費(fèi)用 貸,應(yīng)付賬款