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老師你好,這個增值稅申報表,為什么要填寫這個數(shù)據(jù),但是表格又動不了

老師你好,這個增值稅申報表,為什么要填寫這個數(shù)據(jù),但是表格又動不了
2020-10-14 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 15:07

你的主表12欄其他免稅填寫了,所以需要填寫這個免稅項目

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你的主表12欄其他免稅填寫了,所以需要填寫這個免稅項目
2020-10-14
同學(xué)你好,自己填寫本期實際抵減額填寫280,就行了。
2021-07-14
你好,只要開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫,如果你是差額交稅的,填寫后面的扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額 只需要填寫第一列加稅合計的收入就可以的。
2022-10-22
你這個季度銷售額超過30萬沒嘛?
2023-04-03
同學(xué)你好 你需要先在明細表填寫
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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