這個增值稅納稅申報表附表四下面一部分填寫
廣告行業(yè)進項加計抵減額在申報時如何填表?
增值稅進項稅額加計抵減怎么納稅申報填寫?在主表哪里可以提現(xiàn)呢?
進項稅加計抵減在申報表里面怎么填列
申報稅時,有一個增值稅附加稅費申報表附列資料四,里面加計抵減有余額,想問下當我開票銷項稅額大于留抵進項稅額時,我的這個加計可抵減余額可以用嗎
老師,附表四這個加計抵減的進項稅額如果這個月要抵扣,在增值稅及附加稅費申報表里需填嗎
遞延所得稅負債,未來實際要交稅的時候(真金白銀交稅),該怎么做會計分錄,能否舉個例子。我不是問怎么確認所得稅負債。
老師增值稅專票勾選抵扣進項是在電子稅務局哪里勾選的呢?
老師,同一集團下說是100%控股的兩個子公司合并,這兩個子公司企查查查沒有集團占股,賬上也沒有長期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計算沒搞懂,老師
請問公司要投資另外一個公司,請問財報主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對方公司運營是否健康
在銷售負有現(xiàn)金折扣條件下,交易價格實際上屬于可變對價,如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應當沖減當期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個是我們公司的營業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬 以前有留底稅額,我們就找了1個點票的 成本票 這個分錄應該怎么做
這是我們公司營業(yè)執(zhí)照,專門給學校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當于銷售加配送
本期發(fā)生額的里面無法輸入
實際抵減填寫5欄里
我是要填寫本期新增的可以加計抵減的金額
本期新增的,一般是自動出來的,我看你之前也報過,你之前是手寫的嗎
之前不是我報的
你本期有進項嗎,做了認證沒有,如果這里沒有直接出來數(shù)據(jù),也不能手填寫,要咨詢一下軟件客服,我之前申報,是可以自動出來,手動也可以改的
好的,那我咨詢一下,謝謝老師了
同學,您好,不客氣的