您好, 你好,已經付出去了,您就應該正常做帳,就不應該在原來掛賬 那您當時付款了,沒做帳,用什么付款呢?貸方就是什么科目?
去年的應付工資計提有誤,其他應收-社保也有誤,計提工資賬務處理時把金額跟分錄做錯了 這兩塊本就是計提的應付跟實際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應付2千多,實際是已經支付了。其他應收社保也是,因為賬務處理錯誤,本來是沒有余額的,現(xiàn)在賬上也還掛著2千多,剛接手,發(fā)現(xiàn)的問題,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師 1.付單位材料款 款已經付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
有很多應付賬款都是1千到2千,一直掛在賬上,實際已經付出去了。這個應付賬款核銷是不是直接借:應付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 。沒有相關附件,這樣做有沒有風險?
您好,問下老師,從外賬那邊結賬回來,很多對不上,特別是應收應付那塊兒,前期很多款已收已付,但是都是收付的現(xiàn)金,外賬那邊做賬沒做現(xiàn)金,一致掛賬在,請問現(xiàn)在調賬該怎么處理,是把以前掛賬的沖掉調成直接現(xiàn)金方式支付,這樣會不會有稅收風險,或者還有沒有其他的處理方式?
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉收入嗎?
老師個人房東,一年倉庫租金400平方,145000元,可以分開給2個公司開票,房東去年只給開400平方,48000元。為了節(jié)稅要開完145000元是不是得開1000平方,老師怎么拆分節(jié)稅呢?
老師,我們是一家電力工程公司,平時會有一些電力搶修的業(yè)務,這個開票稅目是什么?
老師,請問做公寓企業(yè)購買酒店用品跟家具需要入固定資產嗎
老師,我們是一家電力工程公司,平時會有一些電力搶修的業(yè)務,這個開票稅目是什么?
公司有播種機25臺,購買了36套播種輪,公司也承包土地了3萬畝,但是主要對外出租,自營地只有5000畝,播種機對應不了收入,播種輪折舊費計入到管理費用\\\\\\\\折舊費呢?
老師,請問我公司2020年購買了一塊價值 3074467元的地,現(xiàn)在地一直是空著的,公司一直沒什么業(yè)務,也沒有建賬,現(xiàn)在在少量業(yè)務,我現(xiàn)在要建賬,請問這塊地我是入無形資產嗎,到時我每個月做賬是不是也要攤銷折舊的?按多少年攤銷折舊
租車合同發(fā)一份,直接寫到聊天區(qū)域里面,謝謝,發(fā)鏈接和沒有的老師不用回復
工廠采購原材料的運費怎么計科目,都是200-300左右,運費只有運費單子沒有發(fā)票
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒有的老師不用回復
你好,所屬期5月份有筆出口免抵退稅沒退下來,可以作為6月份的留底退稅額么?
當時不知道已經付款用的應付賬款,現(xiàn)在說用現(xiàn)金付的,我直接用現(xiàn)金沖銷掉應付賬款么?
您好, 因為您說原來已經付了,如果原來已經付了錢,應該是減少的,您現(xiàn)在再做現(xiàn)金或者銀行減少,那您現(xiàn)金和銀行對不上帳,
是外賬,所以不知道
你好 外賬也是付款了 錢就會少 您賬上沒體現(xiàn) 那錢哪去了 不然對不上 要是付款了沒做賬 就是 借應付賬款等 貸銀行 存款現(xiàn)金
那做這筆分錄后后面沒有附件有沒有事
你好 銀行付款要有回單 現(xiàn)金付款要有收據(jù) 沒有附件不行
小企業(yè)不正規(guī),確實沒有怎么辦?
你好 那就做 稅局查到你再寫說明