您好, 你好,已經(jīng)付出去了,您就應(yīng)該正常做帳,就不應(yīng)該在原來掛賬 那您當(dāng)時付款了,沒做帳,用什么付款呢?貸方就是什么科目?

去年的應(yīng)付工資計提有誤,其他應(yīng)收-社保也有誤,計提工資賬務(wù)處理時把金額跟分錄做錯了 這兩塊本就是計提的應(yīng)付跟實際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應(yīng)付2千多,實際是已經(jīng)支付了。其他應(yīng)收社保也是,因為賬務(wù)處理錯誤,本來是沒有余額的,現(xiàn)在賬上也還掛著2千多,剛接手,發(fā)現(xiàn)的問題,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
有很多應(yīng)付賬款都是1千到2千,一直掛在賬上,實際已經(jīng)付出去了。這個應(yīng)付賬款核銷是不是直接借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 。沒有相關(guān)附件,這樣做有沒有風(fēng)險?
您好,問下老師,從外賬那邊結(jié)賬回來,很多對不上,特別是應(yīng)收應(yīng)付那塊兒,前期很多款已收已付,但是都是收付的現(xiàn)金,外賬那邊做賬沒做現(xiàn)金,一致掛賬在,請問現(xiàn)在調(diào)賬該怎么處理,是把以前掛賬的沖掉調(diào)成直接現(xiàn)金方式支付,這樣會不會有稅收風(fēng)險,或者還有沒有其他的處理方式?
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實際支付時,就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
生產(chǎn)設(shè)備殘值率是多少
殺豬廠殺豬的成本如何做賬
老師,請問這個是怎么扣分的,我們是小規(guī)模納稅人,也沒有達到連續(xù)十二個月發(fā)票開到500萬啊
10月份報送9月份的資產(chǎn)負債表 , 資產(chǎn)負債表填錯了 , 現(xiàn)在能修改報損9月份的資產(chǎn)負債表嗎 ?
老師,建筑公司常用的會計科目有哪些?可以給我道來嗎?再比如鋼材的卸車費屬于哪個科目
你好,我想問一下個人可以代開租賃專票嗎?
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價363071.99 累計折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對的?他答案說是選d。
老師您好,我的貨物進價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
當(dāng)時不知道已經(jīng)付款用的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在說用現(xiàn)金付的,我直接用現(xiàn)金沖銷掉應(yīng)付賬款么?
您好, 因為您說原來已經(jīng)付了,如果原來已經(jīng)付了錢,應(yīng)該是減少的,您現(xiàn)在再做現(xiàn)金或者銀行減少,那您現(xiàn)金和銀行對不上帳,
是外賬,所以不知道
你好 外賬也是付款了 錢就會少 您賬上沒體現(xiàn) 那錢哪去了 不然對不上 要是付款了沒做賬 就是 借應(yīng)付賬款等 貸銀行 存款現(xiàn)金
那做這筆分錄后后面沒有附件有沒有事
你好 銀行付款要有回單 現(xiàn)金付款要有收據(jù) 沒有附件不行
小企業(yè)不正規(guī),確實沒有怎么辦?
你好 那就做 稅局查到你再寫說明