那就根據(jù)你們開收據(jù)這個(gè)沖掉就可以這個(gè),不是有之前支付單子嗎,有回單就可以,對(duì)方開收據(jù)沖掉應(yīng)收賬款就可以,沒有啥,沒有少交稅就可以
新接手一家小規(guī)模納稅人公司,之前賬務(wù)都是由代賬會(huì)計(jì)根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬做的,賬上之前年度還有本年度有很多應(yīng)收賬款掛賬,實(shí)際上已經(jīng)現(xiàn)金、支付寶形式收款了或者直接轉(zhuǎn)給老板私戶了,現(xiàn)在怎么處理?怎樣把這些應(yīng)收賬款沖銷?
您好,問下老師,從外賬那邊結(jié)賬回來,很多對(duì)不上,特別是應(yīng)收應(yīng)付那塊兒,前期很多款已收已付,但是都是收付的現(xiàn)金,外賬那邊做賬沒做現(xiàn)金,一致掛賬在,請(qǐng)問現(xiàn)在調(diào)賬該怎么處理,是把以前掛賬的沖掉調(diào)成直接現(xiàn)金方式支付,這樣會(huì)不會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn),或者還有沒有其他的處理方式?
老師 現(xiàn)在有個(gè)問題 我們應(yīng)收賬款掛賬掛了一家公司20萬 我現(xiàn)在接手了 查賬發(fā)現(xiàn)是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現(xiàn)金和銀行存款都沒對(duì)上 后來調(diào)整才對(duì)上的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這筆 該怎么處理好呢
老師好!新到這家公司接手要清理一下之前的賬務(wù),請(qǐng)教下關(guān)于亂賬清理的具體操作,麻煩老師幫我看看處理方式對(duì)不對(duì)有沒有風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)給一下建議,1、已收款確定不開票部分60W,一年銷售額在2000W以上,現(xiàn)在做不開票收入申報(bào)是分月申報(bào)還是一次性申報(bào)合理?2、已開票收現(xiàn)金的有50W左右掛應(yīng)收賬款,方案一分月做現(xiàn)金收款方案二出應(yīng)收賬款清理明細(xì)表領(lǐng)導(dǎo)簽字一次性做現(xiàn)金收款或者掛其他應(yīng)收款,3、應(yīng)付和其他應(yīng)收中現(xiàn)金報(bào)銷的未入賬導(dǎo)致掛賬現(xiàn)在調(diào)整出清理明細(xì)表領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷方式處理可行?請(qǐng)老師給意見,謝謝!
老師,我們子公司今年2月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)讓出去,然后系統(tǒng)賬已經(jīng)對(duì)沖結(jié)清,但當(dāng)時(shí)那邊跟總公司要的貨是這樣,現(xiàn)拿貨賣出去了再付給總公司,當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候還有幾千塊錢的貨沒結(jié)清,對(duì)方還沒確認(rèn)要,也沒退回來,然后就先放那里了。后面賣掉了,但系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清了,那現(xiàn)在這筆貨款(之前他們那邊掛應(yīng)付賬款,但已經(jīng)跟應(yīng)收賬款對(duì)沖完結(jié)清了),現(xiàn)在他們把這筆貨款付過來,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
有發(fā)票,稅都是正常交的
譬如以前的分錄是:借:庫存商品 100,貸:應(yīng)付賬款 100。我是不是可以坐這樣的分錄:借:庫存商品 -100,貸:應(yīng)付賬款 -100,然后借庫存商品:100,貸:庫存現(xiàn)金 100,可以這樣操作么
不是,直接做借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金就可以
但是這個(gè)應(yīng)付賬款好久之前的了,最長的可以追溯到2015年,這樣做沒問題是吧
沒有問題,到時(shí)候直接說之前是代賬做,代賬不知道付款,你這個(gè)對(duì)應(yīng)收據(jù)都貼后面就可以,