你好, 利潤是正數(shù)在計提所得稅,利潤是負(fù)數(shù),不用計提所得稅,
你好,老師,我每個月做賬不管利潤總額是負(fù)數(shù)還是正數(shù),我都計提了所得稅的,現(xiàn)在我計提的所得稅累計數(shù)是負(fù)數(shù)了,我在年底的最后一個月是不是要把所得稅要沖成0,這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師,二季度利潤總額是正數(shù),但是所得稅費用計算出來減去一季度預(yù)繳的金額后,所得稅變成負(fù)數(shù)了,二季度我需要計提負(fù)數(shù)的所得稅嗎?如果不需要計提,我已經(jīng)計提了負(fù)數(shù)所得稅,有什么影響?
老師,我們是三月計提所得稅,這個是三月的利潤表,左邊是本年累計,右邊是本月累計,右邊利潤總額也是整數(shù),右邊所得稅費用那里要填了,三月的報表本年累計和本月累計的所得稅費用不一致(倒數(shù)第二行),是不是錯了?一月利潤是負(fù),二月利潤是正,三月利潤也是正
老師,我計算所得稅,這個季度最后一個月的利潤總額基數(shù)是去掉計提的所得稅還是不去掉計提的所得稅
老師,四季度所得稅費用提多了,今年一月份把多計提的反向沖了,按正確的交的稅,我剛接手工作,這個月我先預(yù)結(jié)賬出的利潤表,根據(jù)利潤總額提所得稅。結(jié)果反沖的所得稅顯示負(fù)數(shù),表上利潤總額加的反沖所得稅費用的負(fù)數(shù)額,加一起是凈利潤。這對嗎老師,懵了。怎么處理對,賬務(wù)和稅務(wù)如何處理?謝謝老師。本季還沒計提
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
您好 如果您是負(fù)數(shù)計提錯了,可以紅沖,