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老師,預(yù)提成本怎么做分錄,還有就是預(yù)提后成本發(fā)票到了怎么做

2020-10-13 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-13 16:10

你好 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款 發(fā)票到紅沖前面暫估做紅字 在按發(fā)票做一遍

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快賬用戶8282 追問 2020-10-13 16:20

稅控盤年服務(wù)費(fèi)280元怎么做

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齊紅老師 解答 2020-10-13 16:26

你好 280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280

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你好 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款 發(fā)票到紅沖前面暫估做紅字 在按發(fā)票做一遍
2020-10-13
您好 借 開發(fā)成本 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款
2021-06-23
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款等。
2023-03-16
借應(yīng)付帳款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2022-10-28
你好,如果在5月底之前收到發(fā)票,匯算清繳不用納稅調(diào)整, 做賬的話,在21年沖回預(yù)提的,重新安裝發(fā)票計(jì)提一筆
2021-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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