您好,同學(xué),您是暫估成本的吧?發(fā)票來(lái)了把暫估成本沖掉,然后按照實(shí)際成本金額確認(rèn)
老師 麻煩請(qǐng)問(wèn)一下 我們單位是小規(guī)模納稅人,20年5月份我公司開(kāi)了一筆8萬(wàn)多的咨詢費(fèi)的發(fā)票 然后沒(méi)有任何成本 也沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 接著21年12月份 我公司又開(kāi)出去一筆18萬(wàn)的的咨詢費(fèi) 依然沒(méi)有任何成本 那這次該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本吖?之前5月份開(kāi)的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本有影響嗎?
老師,比如:建筑企業(yè)去年暫估了100萬(wàn)的成本,借:工程施工–預(yù)提成本 100,貸:應(yīng)付賬款–暫估100,結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)把預(yù)提成本結(jié)轉(zhuǎn)到工程結(jié)算然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,發(fā)票在1、2、3月分幾次收到,應(yīng)該怎樣沖回
老師好,我想問(wèn)下,比如我12月份開(kāi)票確認(rèn)收入1000萬(wàn)元并暫估成本,但是從11月份開(kāi)始我就預(yù)付了1500萬(wàn)元,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)?是只結(jié)轉(zhuǎn)1000萬(wàn)元部分的成本還是可以按預(yù)付的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
你好..4月份開(kāi)出去的發(fā)票.銷(xiāo)售的貨物.4月份已經(jīng)入庫(kù).但是發(fā)票在5月份開(kāi)過(guò)來(lái)的..4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本少了一部分. 是要在4月份做個(gè)暫估入庫(kù)嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的成本嗎 等到5月份發(fā)票來(lái)了以后再?zèng)_回暫估 那我想問(wèn)的是,銷(xiāo)售出庫(kù)單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
老師 在嗎 就是麻煩想問(wèn)下就是計(jì)提的分錄 然后幫成本結(jié)轉(zhuǎn)了 等以后發(fā)票到了怎么做 比如3月份計(jì)提啦100萬(wàn)成本 也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 等5月份來(lái)了20萬(wàn)發(fā)票 怎么做賬
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
就是暫估成本
把暫估的全部沖掉嗎?
然后成本也要沖掉嗎 麻煩老師給我寫(xiě)個(gè)分錄
把暫估的成本都沖掉
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:庫(kù)存商品, 收到發(fā)票后的處理: 次月初,沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫(kù)存商品 等, 貸:應(yīng)付賬款-暫估款, 取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫(kù)存商品, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)付賬款
比如一個(gè)月到30萬(wàn) 一個(gè)月又到50萬(wàn)發(fā)票 最初我暫估的100萬(wàn)
直接沖掉暫估,然后一個(gè)月做30萬(wàn),一個(gè)月做50萬(wàn) 沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫(kù)存商品 等, 貸:應(yīng)付賬款-暫估款, 取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫(kù)存商品, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)付賬款