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老師去年會(huì)計(jì)分錄漏了一筆,要怎么補(bǔ)賬?原分錄應(yīng)該是:1、借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi),貸:應(yīng)付賬款—中國(guó)電信;2、借:應(yīng)付賬款—中國(guó)電信,貸:銀行存款。但是對(duì)方漏了1,導(dǎo)致賬上存在應(yīng)付賬款(中國(guó)電信)余額—598元

2020-10-13 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-13 15:04

您好,分錄不對(duì)的,涉及損益科目要使用以前年度損益調(diào)整科目代替

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快賬用戶2970 追問 2020-10-13 15:11

這上面的分錄是之前別人去年做的,但是她去年有兩個(gè)月做賬時(shí),只做了第二步,沒有先借:管理費(fèi),貸:應(yīng)付賬款;直接做成了:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,所以賬面上應(yīng)付出現(xiàn)了-598元。請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么補(bǔ)錄,分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 15:12

補(bǔ)做 借 以前年度損益調(diào)整 598 貸 應(yīng)付賬款 598 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2970 追問 2020-10-13 15:15

老師,我還想問下,公司是教育機(jī)構(gòu),去年11月開始就已經(jīng)停止?fàn)I業(yè)了,11月到現(xiàn)在一直是零申報(bào),這樣會(huì)不會(huì)有什么問題?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 15:16

長(zhǎng)期零申報(bào),會(huì)變成非正常戶的。 如果您最初的問題已經(jīng)解決,請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問,會(huì)方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解??!

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您好,分錄不對(duì)的,涉及損益科目要使用以前年度損益調(diào)整科目代替
2020-10-13
這么做就是方便以后查賬,如果你直接貸銀行存款,就不能通過其他應(yīng)付款-電信查到交的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)
2022-02-26
同學(xué),你好 你現(xiàn)在把這張發(fā)票復(fù)印幾份,分別放在憑證里面
2020-12-29
你好,你們是代收電費(fèi)嗎?發(fā)票國(guó)家電網(wǎng)開給業(yè)主嗎?
2021-04-04
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)180 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅10.8 貸應(yīng)付賬款190.8
2024-07-30
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