可以的,可以這么做。
老師 打擾了 對方氣車維修發(fā)票開的是2019年12月7日的1萬元發(fā)票 2020.1.6對公賬戶給對方轉過去1萬元,我現在賬怎么處理 跨年的業(yè)務 12月份的賬剛好沒結賬,12月份的賬 借:銷售費用 維修費 1萬 貸: 應付賬款1萬 1月份借應付賬款 貸:銀行存款
老師請問下,12月的電信費是分兩次扣費的 一次是12月25號扣1-25號的, 然后1月初扣26-31號的,所以現在只扣了一筆,金額150,發(fā)票要1月份才有,本月做分錄借:預付賬款150,貸銀行存款150,明年收到發(fā)票 了,借管理費用A,進項B, 預付賬款150,銀行存款C,這種跨年的這樣做合適嗎?要不要本月暫估電信費呢?
請問一下老師,我12月收到費用發(fā)票,但是我銀行是1月付的,那十二月我這筆沒有付的費用做,摘要寫:未付XXX費用,借:費用,貸:其他應付款,1月銀行付了,摘要寫,付XXX費用,借:其他應付款,貸:銀行,摘要分錄可以嗎
1月份收到一張發(fā)票,是一月份開具的,但屬于12月份發(fā)生的費用,請問對這張發(fā)票應該編寫憑證進一月份的賬,還是進十二月份的賬?那筆費用用銀行存款支出的憑證已經在12月份做了,借其他應付款,貸銀行存款,現在收到發(fā)票后要做借管理費用,貸其他應付款的憑證,那現在收到一月份開具的這張發(fā)票后要做的借管理費用,貸其他應付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?
老師, 如果去年12月付了筆今年一年的停車費1-12月,1月開始要按月分攤費用, 可是發(fā)票到2月還沒收到,12月付款的分錄是:借:預付賬款12000,貸銀行存款12000,沒有發(fā)票分攤的時候,貸方是預付賬款嗎?等發(fā)票來了怎么做?
如果2024年有暫估的費用,2025年已紅沖暫估,但未取得發(fā)票,2024年匯算清繳必須納稅調贈嗎?老板想少繳稅,有其他辦法嗎
購入固定資產成本價是不不含稅對嗎?
老師,我父親要轉一棟樓到我名下,房產需要原價轉讓,稅務需要我們到住建局弄一份電子合同,是什么來的?
老師好,去年一季度的時候不知道是不是把管理費用在報表上填錯了,金額填多了,二季度沒有發(fā)現,在企業(yè)匯算的時候發(fā)現錯了,那現在是不是直接在年報上面調整就行?還有個問題是如果調整了這個金額就會導致要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法規(guī)避這個問題呢?
收購的百香果,款已付,貨未到,款也無法退回的,合計2000元,會計記賬借方:營業(yè)外支出(不得在所得稅前扣除),貸方:銀行存款,是否正確
老師,剛發(fā)現我1月份的憑證寫錯了。支付電費的銀行回單 借方是用的“制造費用”,應該是用“應付賬款”是吧?現在怎么弄?1季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?
老師,不是母子公司,A公司投資給另外一個公司,A公司做賬也是長期股權投資嗎?
老師,請問公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
小型微利企業(yè)辦理年度匯算清繳申報時需要填寫哪些報表?
老師,我個人的房子出租出去,半年租金9600,要交多少稅,開普票和增票一樣嗎
1.那請問一下我不計入預付賬款,計入其他應收款可以嗎
你好可以的,可以的
預付賬款和其他應收款通用的是吧
預付一般注營相關的 其他應收款。和主營不相關的。