同學(xué)你好 這個按照發(fā)票做賬入庫就行了
老師請教一下,在金蝶kisyun專業(yè)版中,有有進(jìn)銷存,我10月份來的發(fā)票,但是11月份貨才能到,才能做入庫,那我這張發(fā)票10月份怎么記記賬?。恐x謝老師。
老師好,我公司是一般納稅人,在10月份有一張普票開了也入了賬。發(fā)票11月份才交到財務(wù),一看公司名稱寫錯了一個字(同音不同字)稅號是對的。我又讓他在11月份重開了1張發(fā)票。做賬能在10月份做上嗎?如不能?怎么調(diào)賬?謝謝老師。
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
當(dāng)月貨款,下月開票,就比如9月份買的原材料,10月份收到發(fā)票,企業(yè)根據(jù)發(fā)票做賬。 現(xiàn)在10月份,假設(shè)上期結(jié)存為零,本月購入是9月份買的原材料,本月發(fā)出也是9月份的出庫,結(jié)存就是9月份的倉庫結(jié)存,但是這樣子肯定不對啊。 假設(shè)現(xiàn)在10月份的賬務(wù)就做到這一步了,10月賬務(wù)結(jié)存數(shù)是9月份倉庫的結(jié)存數(shù),假設(shè)是100。10月份倉庫實際的購入是200,發(fā)出是50,結(jié)存是250。有老師告訴我該怎么調(diào)整得和10月倉庫結(jié)存一致嗎?畢竟這才是真實的庫存數(shù)據(jù)啊,請用數(shù)據(jù)告訴我
老師您好!,我們用的是金蝶云專業(yè)版,有這樣一個問題:我們存貨計價采用月末一次加權(quán)平均法,但是我在月中對其中一張A材料的采購發(fā)票做了外購入庫核算并且還生成了記賬憑證,后續(xù)這種A材料還會在本月繼續(xù)發(fā)生采購入庫并且價格較之前會有所變動,那么在存貨采用月末一次加權(quán)平均計價背景下,上述那張月中已經(jīng)生成了記賬憑證的采購發(fā)票還能不能再次加入到月底的外購入庫核算了??!!謝謝??!
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
我10月份直接記,借原材料 進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款嗎,那我11月份貨來了入庫了,一直不引用這個入庫單嗎???
到時候那個入庫單直接附在這個后面就行了
那系統(tǒng)怎么處理?系統(tǒng)上做了入庫,但是一直不信引用生成采購發(fā)票,是不是不行啊
你這個不是有發(fā)票了嗎
有發(fā)票但是,這個有進(jìn)銷存系統(tǒng),之后系統(tǒng)做上入庫單,正常來說我需要引用入庫單生成憑證,可是現(xiàn)在發(fā)票先來了,我不知道怎么處理了
那你就先不做,等入庫了再做