你好,你的意思的第二季度,第三季度分別需要繳納企業(yè)所得稅5000的意思?
老師 社保個(gè)人部分交多少 公司交多少 這個(gè)怎么算呀
老師,接受股東投資的固定資產(chǎn)是不是按第三方檢驗(yàn)報(bào)告的金額繳納增值稅和印花稅?投資款只需要交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)A開(kāi)加工票給b,b就是給A加工的人
老師你好,銀行貸款做報(bào)表附注時(shí),建筑施工企業(yè)全部大包出去了,財(cái)務(wù)報(bào)表上的存貨實(shí)際上是工程施工-工程款,在報(bào)表附注中如何列明
老師,餐飲行業(yè),籌建期付的房租,物業(yè)費(fèi),進(jìn)貨的酒水食材,是全部計(jì)入開(kāi)辦費(fèi),還是按正常的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),庫(kù)存商品,原材料,來(lái)記呢?
老師,失業(yè)補(bǔ)償金交稅不
客戶(hù)是做電商行業(yè)的,有退貨破損的情況,但供應(yīng)商不給退貨,這個(gè)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)上怎么處理,能否在稅前扣除,賬務(wù)怎么做
老師,我們是房開(kāi)企業(yè),稅務(wù)局給我們推送風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),說(shuō)我們23年度企業(yè)所得稅預(yù)售收入與增值稅預(yù)售收入不一致,增值稅計(jì)稅依據(jù)是1572986.25,增值稅預(yù)售收入1572986.25,企業(yè)所得稅預(yù)售收入:0,差額1572986.25,這個(gè)應(yīng)該怎么自查呢,造成這個(gè)差額的合理原因是啥呢?
農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售企業(yè),一般納稅人,目前開(kāi)票額度600萬(wàn),如果申請(qǐng)開(kāi)票額度提升到每月2000萬(wàn),會(huì)有什么影響嗎
老師就是客戶(hù)通過(guò)公賬轉(zhuǎn)款給我們,我們不給他開(kāi)票有沒(méi)有問(wèn)題啦?對(duì)我們有什么影響啦?
不是 二季度 要交5000 只是站在都要明年才交。 三季度 正好也是5000 不是應(yīng)該 減去二季度5000 嗎?
你好,如果第二季度本年累計(jì)需要繳納的企業(yè)所得稅是5000,三季度 所得稅本年累計(jì) 也是5000,沒(méi)有繳納,那應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅余額就是5000,而不是0的
就是總的 應(yīng)交稅款還是 5000 ,不是10000 現(xiàn)在因?yàn)?眼換繳納 申報(bào)表 跳不出預(yù)繳5000 對(duì)吧
你好,延緩繳納就暫時(shí)不需要繳納這5000元的稅款的
嗯 假如四季度 不需要交所得稅了 那么19年 需要繳納的所得稅 總計(jì)就是 二季度的5000 三季度的5000就被二季度5000沖銷(xiāo)了 對(duì)吧
你好,是的,是這樣的
是不是今年有 延緩繳納 政策 所得 三季度 才會(huì)顯示應(yīng)交稅款 5000。 要是換以前 系統(tǒng)會(huì)顯示二季度預(yù)繳了5000 應(yīng)交稅款 就是 0 了 對(duì)吧 老師
你好,是的,是這樣的