正常應(yīng)該是不能動了,你試一下,如果不行只能大廳處理。
老師你好,發(fā)現(xiàn)我一家公司報(bào)所得稅時(shí),營業(yè)利潤填錯了,這馬上要報(bào)第三季度了,我直接第三季度填對可以嗎,還是必須改第二季度的報(bào)表,其實(shí)實(shí)質(zhì)沒有什么影響,都不繳稅[捂臉][捂臉][捂臉]
老師,在報(bào)企業(yè)所得稅,有一些問題想要請教一下,我現(xiàn)在報(bào)第三季度我發(fā)現(xiàn)前兩個季度填的資產(chǎn)總額是錯的,我現(xiàn)在可以直接改嗎,這個有什么影響嗎?
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
老師我問下之前財(cái)務(wù)把前面二個季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
老師,您好!想請問你兩個問題,第一個是三季度的企業(yè)所得稅季末人數(shù)和總資產(chǎn)忘了調(diào)整嗯,我現(xiàn)在修改可以嗎?修改了,會不會提示跨期申報(bào)顯示? 這個問題就是三季度我報(bào)季度所得稅的時(shí)候小于500萬的一個資產(chǎn),我加速折舊了,十月十一月12月我在做期間費(fèi)用的時(shí)候也進(jìn)行了折舊,但是四季度的報(bào)表的加速折舊額還是和三季度的是一樣的,系統(tǒng)不允許更正,我就按系統(tǒng)的顯示這個數(shù)直接報(bào)可以嗎?
匯算清繳已經(jīng)做了成本支出但是沒有取得發(fā)票我匯算清繳在哪里調(diào)成本呢
有沒有開票稅點(diǎn)自動計(jì)算表
老師,我們是裝修公司,現(xiàn)在需要開咨詢費(fèi),經(jīng)營范圍里也有,稅收分類編碼是現(xiàn)代服務(wù)里哪個?
老師您好,員工離職工資已放放,五月份的幾天工資可以合并到4月一起申報(bào)嗎
增值稅申報(bào)。我司是生產(chǎn)型企業(yè)(本期免抵退100萬。免抵90萬。退稅10萬)。那么在增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表中要不要填數(shù)據(jù)
開票金額比銷售金額多,怎么作帳
老師,收到的電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)是價(jià)稅合計(jì)收取的,我們現(xiàn)在再按價(jià)稅合計(jì)開出去,不虧本,稅費(fèi)該怎么像客戶收取
老師,您好。 我們出口貿(mào)易企業(yè),報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)是之前預(yù)估填寫的。實(shí)際運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生跟報(bào)關(guān)單上預(yù)估的有區(qū)別。 實(shí)際運(yùn)費(fèi)跟報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)差異金額如何做賬?
請問老師,本月毛利率×13%與實(shí)際增值稅稅負(fù)率相差在10%以內(nèi),但是利潤率本月是8.65%,以往本月利潤率都是3%,我是按照利潤率還是毛利率?
老師好,我司購買了一批20萬的酒,在不低于購入價(jià)的情況下,可以轉(zhuǎn)手全部賣給另一個企業(yè)嗎?(爸爸的公司買的兒子公司)
好的,謝謝老師
那這個錯了,影響大嗎
目前看影響不大,因?yàn)檫@種報(bào)表體現(xiàn)今年第一次,以前沒有,不知道這個數(shù)據(jù)后期會應(yīng)運(yùn)到哪些地方。
好的,謝謝老師。我想問一下老師這里所指的資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表下面的資產(chǎn)總計(jì)的數(shù)嗎
同學(xué),您好,是你理解的