你好 到時(shí)次年匯算怕影響你們匯算的數(shù)據(jù)比對。 因?yàn)閰R算是1-12月的累計(jì)金額。 你季報(bào)錯(cuò)誤了怕到時(shí)匯算提示出錯(cuò) 。最好是先改 。
老師你好,發(fā)現(xiàn)我一家公司報(bào)所得稅時(shí),營業(yè)利潤填錯(cuò)了,這馬上要報(bào)第三季度了,我直接第三季度填對可以嗎,還是必須改第二季度的報(bào)表,其實(shí)實(shí)質(zhì)沒有什么影響,都不繳稅[捂臉][捂臉][捂臉]
老師,我現(xiàn)在填第二季度利潤表,我仔細(xì)對了下應(yīng)交稅費(fèi)那列,發(fā)現(xiàn)前任會計(jì)19年第三季度行為有正利潤總額,計(jì)提了7-9月所得稅費(fèi)用1733.75,但是申報(bào)第三季度和第四季度所得稅時(shí),報(bào)表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補(bǔ),所以彌補(bǔ)完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計(jì)提費(fèi)用,它一直沒進(jìn)行處理,導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)?怎么處理?
老師:您好!我們是一家小規(guī)模小型微利企業(yè)。公司之前的會計(jì)(已經(jīng)離職)在申報(bào)去年第二、三季度的企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額都填錯(cuò)了,營業(yè)收入,主營業(yè)務(wù)成本,利潤都是0,沒有數(shù)據(jù),但實(shí)際這兩個(gè)季度都有開票,這樣填寫企業(yè)所得稅,會有怎樣的問題?
老師我問下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營銷服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個(gè)稅是下什么軟件?在那下?
變更營業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
財(cái)務(wù)費(fèi)用期末余額借方2800元是什么意思?
有無一個(gè)進(jìn)出倉的表格,里面有進(jìn)倉單號,規(guī)格,數(shù)量,金額,出倉單號,規(guī)格,數(shù)據(jù),金額,,,月底還可以對比,能反映剩下未出倉數(shù)據(jù),金額?
保銷臨時(shí)工來單位的高鐵票,怎么做賬比較合理?
老師,不是特別明白啊,匯算不是全年的嗎,第四季度保證填對,和匯算有什么關(guān)聯(lián)
你好 但是你們之前季度是預(yù)繳 。 你突然年度的時(shí)候 出來的數(shù)據(jù)與你們季度填寫不一致會提示出錯(cuò)的。
年度數(shù)據(jù)和季度本來就不一致啊,年度數(shù)據(jù)和第四季度才是一樣的?。?
你好 我就是說 你1季度比如填寫10萬 2-4月分別是5萬 合計(jì)是25萬 。 可是 假如你1季度寫10萬 2季度本來是5萬 你跑去寫了8萬 那么最終的年度合計(jì)是不是就不是一樣了 。 而且與你賬上數(shù)據(jù)也不一致的。 申報(bào)按你賬上數(shù)據(jù)報(bào)。 寫錯(cuò)了就改申報(bào)表。
老師,我大致了解您的意思了,但是現(xiàn)在報(bào)所得稅報(bào)表都是1-3,1-6,1-9,1-12沒有按季度填的,都是累計(jì)數(shù)
你好 你上面不是說有一個(gè)季度錯(cuò)誤了嗎 。 我只是建議你去改下 。 具體看你自己。 我是怕后期你們報(bào)表或者申報(bào)表對比有問題。