營業(yè)外收入要具體看什么項目,是不是全部納入應(yīng)納稅所得額,營業(yè)外支出也是這樣的,你這個問題太籠統(tǒng)了

各位老師好,我公司是個獨企業(yè),需要注銷時,發(fā)現(xiàn)營業(yè)外支出有438568.7元,營業(yè)外收入和主營業(yè)務(wù)收入共計670997.73元,這還需要繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅嗎?請老師指教,謝謝哈
老師好,我單位是小規(guī)模納稅人19年12月開了20萬的免稅普票,銷售農(nóng)產(chǎn)品種子發(fā)票,增值稅依照國家稅務(wù)局要求主表19行填寫了免稅額6000元,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我改19年的企業(yè)所得稅匯算,要求加這6000元的稅款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目中,我想我企業(yè)都是免稅的,怎么讓我莫名其妙加上6000元的營業(yè)外收入,能不能給我提供一個會計條款證明我不需要確認(rèn)這部分營業(yè)外收入,謝謝老師
老師,因個人所得稅在月度申報的時候已減半征收,計入到營業(yè)外收入,現(xiàn)在做生產(chǎn)經(jīng)營所得的匯算清繳工作,需要把這部分的營業(yè)外收入+主營業(yè)務(wù)收入合并計稅繳納個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎?
老師好,如果查賬征收的個獨,季度繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。在準(zhǔn)備做注銷的時候,之前有筆小規(guī)模減免的增值稅要轉(zhuǎn)入征稅營業(yè)外收入。那么現(xiàn)在這筆營業(yè)外收入導(dǎo)致有凈利潤。是需要繳納什么稅呢?
請問老師,單位購買4臺熱水器共計8000元,收到的是普票,然后捐給了養(yǎng)老院,做營業(yè)外支出 貸 庫存商品 8000元 貸 銷項稅8000*13% ,請問老師,購入再捐出企業(yè)還要繳納一筆銷項稅,另外企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,這個放到營業(yè)外支出的8000×(1+13%)支出,還得調(diào)增處理,怎么總的看來這筆捐贈對企業(yè)不利呢。
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發(fā)票部分紅沖,找到原發(fā)票沒有紅沖的金額,附件應(yīng)該附什么
安徽個稅養(yǎng)老保險能抵多少?
現(xiàn)在會計繼續(xù)教育在哪個平臺做?
老師,9月我收到的一張進(jìn)項票供應(yīng)商開錯了,供應(yīng)商已在10月作廢,我已在9月已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅了,在10月份里我怎么做賬處理,老師?
請教物業(yè)服務(wù)企業(yè)代收代付水電費,在預(yù)收的時候可以開票嗎
老師,我公司第一次申請出口退稅,稅局要來工廠實地核查,需要注意什么?另外單證備案要準(zhǔn)備哪些資料呢?謝謝!
如果我們公司是公益救援類型的公司,如果我們能申請到補(bǔ)助就會給參與救援的人員一些錢,如果沒有就沒有的,那些人員也不是固定的,屬于自愿性質(zhì),那這種錢發(fā)放的時候怎么做賬呢,涉及稅嗎
我們公司在小區(qū)安裝,車棚,平整地面,安裝充電樁及購買電線,現(xiàn)在給客戶開發(fā)票,怎么開
建筑公司開票可以開,商鋪新建墻體嗎?建筑服務(wù)*商鋪新建墻體,這樣開票可以嗎?建筑服務(wù)下選擇其他建筑服務(wù),
老師您好,營業(yè)外支出是調(diào)整(收不回來的款項),營業(yè)外收入都是生產(chǎn)經(jīng)營所得,反正公司現(xiàn)在是虧損的
老師,這樣還需要繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅嗎
這種情況的話,你也要進(jìn)行納稅申報。因為里面可能涉及到納稅調(diào)增的一個項目的話,那可能也會需要繳稅。凈利潤和應(yīng)納稅所得額不是一個概念。
好噠,謝謝老師哈