同學(xué),你好
發(fā)票部分紅沖,附件是紅沖的發(fā)票

本月紅沖了上月的發(fā)票(收入),對應(yīng)的成本也要紅沖嗎?紅沖成本后面附件是什么呢?
老師7月份暫估的材料金額,這個(gè)月沖紅可以沖紅一部分嗎?還是要全部沖紅,,因?yàn)槲矣行┎牧习l(fā)票還沒有到發(fā)票,
老師,普票沖紅顯示原發(fā)票可開具負(fù)數(shù)發(fā)票金額為0,是什么原因呢?已確認(rèn)沒有沖紅過
老師,我司收到一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票,金額是-822元,對應(yīng)正數(shù)的發(fā)票金額是12611.30元,想請問下紅沖發(fā)票不是要整張票紅沖的嗎?為什么可以部分紅沖-822元呢
用uk版開票軟件。紅沖的話可不可以沖部分金額,不充原發(fā)票的全額,怎么操作紅沖部分
公章不見了,公章上的編碼,也沒有就留檔,怎么辦呢?怎么查這個(gè)公章上的編碼呢?
投資人給公司賬戶轉(zhuǎn)錢,備注什么?好從公司往出拿
您好,我們公司是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),社工部有個(gè)項(xiàng)目,業(yè)主要求我們建筑公司開采購費(fèi)發(fā)票,可我們經(jīng)營范圍沒有家具銷售,能開采購費(fèi)發(fā)票嗎?
老師你好,代賬許可比較麻煩,直接開技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎,正常納稅申報(bào)。
個(gè)人開具勞務(wù)發(fā)票,自己在哪個(gè)AOP操作,居然操作流程發(fā)我看一下,謝謝
老師,車位管理費(fèi)和月租停車費(fèi)有啥區(qū)別,稅率一樣嘛?
請問有公益事業(yè)捐贈(zèng)專用收據(jù)的捐款是否可以稅前列支?
A公司跟我們公司簽訂了一份營銷服務(wù)合同,合同里面寫“本協(xié)議適用于甲方所屬下轄機(jī)構(gòu)(機(jī)構(gòu)明細(xì)見附件1)”,附件1就列有幾家A公司下轄機(jī)構(gòu),然后現(xiàn)在A公司讓我們開票給它的下轄機(jī)構(gòu),這樣合理嗎?
老師,我想問一下,出口退稅,是不是一定要先拿回進(jìn)項(xiàng)票,才能夠辦理退稅,如果進(jìn)項(xiàng)票只拿了50%,剩下的50%是免稅還是交稅,如果免稅或交稅了,后續(xù)拿回來了進(jìn)項(xiàng)票是不是可以辦理退稅
一個(gè)公司只有一個(gè)會計(jì),內(nèi)賬外賬都要做,一般納稅人,個(gè)小規(guī)模納稅人都有,負(fù)責(zé)公司工資核算,如果休產(chǎn)假4個(gè)月,不找會計(jì)交接工作,只是把部分工作交出去,可行嗎?


發(fā)票是部分紅沖,打印出來不顯示負(fù)數(shù),還是原金額,您的意思是打印原發(fā)票作為附件? 第二個(gè)問題我們是購買方,對方紅沖原因是銷售折讓,我們分錄 借 庫存商品 (負(fù)數(shù)) ? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù)) 對嗎?老師 貸 應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
同學(xué),你好
發(fā)票是部分紅沖,打印出來不顯示負(fù)數(shù),還是原金額,您的意思是打印原發(fā)票作為附件?
你有截圖嗎?
發(fā)票狀態(tài)顯示是部分紅沖,打開金額是992.85實(shí)際紅沖435.44
同學(xué),你好 不是這張,有紅字發(fā)票的
我再找找,老師幫我看看分錄對嗎
借 庫存商品 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅(負(fù)數(shù)) 貸 應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
老師不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,附表二顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 庫存商品 (負(fù)數(shù)) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(正數(shù)) 貸 應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)),是這樣嗎