同學(xué)您好, 您這個試試能不能作廢
現(xiàn)在稅率降成1%了 我的一個季度30萬的免稅額度 我想問下 如果我的一個季度開票超過了30萬是不是統(tǒng)一的還按1%收
老師您好,小規(guī)模餐飲業(yè)收入超過30萬,開票的金額一部分是開的免稅發(fā)票,一部分開的是1%的稅率,申報表要怎么填寫?(開的都是普通發(fā)票)
請問一下,餐飲業(yè)的是免稅的?,F(xiàn)在客戶開票時有部分開成1%,一季度超了30萬,那這部分1%的能免?怎么報?
你好 請問 現(xiàn)在全部按照百分之1交 1月初開的免稅票那該怎么辦?(超過30萬)
老師,最新的小規(guī)模納稅人開票是開1%,申報時季度不超30萬,免稅,免稅的這部分計入營業(yè)外收入嗎?超過30萬時減征的那2%也是計營業(yè)外收入?
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費0.01,會計分錄怎么寫
老師:我問一下給學(xué)校的維修改造工程款是149247.14元,我是小規(guī)模納稅人,我都需要交哪些稅,稅率各是多少?謝謝!這是建筑業(yè)的問題吧?
老師,洗車廠使用的一次性腳墊,一次性手套這些低值易耗品是記到管理費用-辦公費還是記到主營業(yè)務(wù)成本-洗車成本
老師,我公司是勞務(wù)公司,給建筑單位開了發(fā)票,然后建筑單位怕我公司不給農(nóng)民工工資,他們直接把工資發(fā)了,剩下的錢轉(zhuǎn)給我老板了,這怎么做手續(xù)
老師,24年10月多計提了60萬到成本,我想更正24年的匯算清繳表,我把紅沖的憑證做到25年7月份可以嗎?借以前年度損益調(diào)整?
24年底成立公司,24年的裝修費和設(shè)備之類的費用,沒有開票,是老板私戶支付,現(xiàn)在開票還能計入25年的成本費用嗎
老師,報銷開員工個人名字的電話費發(fā)票,是計入福利費還是別的科目?
老師,其他債權(quán)投資要計提減值,為什么其他權(quán)益工具不計提減值呢
實收資本過大會有什么風(fēng)險嗎?
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
首先都夸月了,怎么能作廢呢?況且,這是已經(jīng)發(fā)生了,而且還是餐飲店的怎么能作廢或者紅沖呢?不是應(yīng)該想解決問題的辦法嗎?
那您就填在免稅對應(yīng)的欄次