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請問一下,餐飲業(yè)的是免稅的。現(xiàn)在客戶開票時有部分開成1%,一季度超了30萬,那這部分1%的能免?怎么報?

2020-10-11 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-11 17:37

同學(xué)您好, 您這個試試能不能作廢

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快賬用戶4246 追問 2020-10-11 17:40

首先都夸月了,怎么能作廢呢?況且,這是已經(jīng)發(fā)生了,而且還是餐飲店的怎么能作廢或者紅沖呢?不是應(yīng)該想解決問題的辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-11 18:37

那您就填在免稅對應(yīng)的欄次

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同學(xué)您好, 您這個試試能不能作廢
2020-10-11
你好。自產(chǎn)自銷是免稅的,超過30萬也是免稅,但是稅率要開免稅的,這樣才行。 你看你那個1%是不是開錯了?
2024-03-20
免稅部分需要還原成1%計算
2023-04-06
你好,免稅的含有1%的普通發(fā)票在第十欄,專票的在第一行和第二行里面填寫,然后減免的2%只填寫專票1%不含稅的銷售額乘以2%算就可以的。是個體戶的嗎?
2023-04-17
同學(xué)您好,免稅發(fā)票就填在免稅對應(yīng)的欄次里面,有稅率的是需要交稅嗎,需要繳稅的就填在上面自開普通發(fā)票里面
2020-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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