同學(xué)您好,免稅發(fā)票就填在免稅對(duì)應(yīng)的欄次里面,有稅率的是需要交稅嗎,需要繳稅的就填在上面自開普通發(fā)票里面
我公司是小規(guī)模納稅人,今年二季度營(yíng)收超30萬(wàn),開了部分1%稅率的專票,開了部分免稅普票,還有部分3%稅率的普票,未開票部分可以享受免稅嗎?是不是只要交有稅率的開票部分的稅額?
老師您好,小規(guī)模餐飲業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn),開票的金額一部分是開的免稅發(fā)票,一部分開的是1%的稅率,申報(bào)表要怎么填寫?(開的都是普通發(fā)票)
小規(guī)模納稅人,開具的餐飲服務(wù)發(fā)票,開的全是普票,稅率是:免稅。這個(gè)月申報(bào)季度增值稅的時(shí)候,收入不超過(guò)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表是填9跟12欄嗎?
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票,但是開具了5%的稅的貨物銷售發(fā)票,開了一部分1%的普通發(fā)票,不超季度45萬(wàn),在免征額第10欄填寫了銷售額,但是稅額不合適,應(yīng)該怎么填寫報(bào)表?
老師:請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模企業(yè),季度開具有專票,普票,收入超過(guò)45萬(wàn)和收入未超過(guò)45萬(wàn),申報(bào)表都是怎么填寫的?超過(guò)45萬(wàn)的,是在全部在12欄填寫嗎?還是超過(guò)部分在12欄填寫?
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬(wàn),實(shí)繳投入150萬(wàn),那多投的50萬(wàn)需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項(xiàng)嗎
老師好。我想請(qǐng)教一下,中級(jí)實(shí)務(wù)第十五章,合同生效日跟債務(wù)重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時(shí)候用合同生效日。什么時(shí)候用債務(wù)重組日的公允價(jià)
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬(wàn),可以么?
今年餐飲不是免增值稅嗎
因?yàn)槊舛惖拈_票金額超過(guò)30萬(wàn)了,所以填寫到其他免稅銷售額,那減免的稅額填寫到哪一欄
所有的免稅額都在減免稅額的欄次。