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Q

你好 請問 現(xiàn)在全部按照百分之1交 1月初開的免稅票那該怎么辦?(超過30萬)

2023-01-10 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 08:51

你好 這個你看一下政策的最后一句話,是可以抵扣的

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快賬用戶4290 追問 2023-01-10 08:54

那是針對已經(jīng)開了百分之3的票的吧 問題我現(xiàn)在是開了免稅的票要補(bǔ)稅?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 08:54

是的,前面開的要補(bǔ)上的

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快賬用戶4290 追問 2023-01-10 20:16

老師你說 的前面開的要補(bǔ)上?是指到時候申報增值稅的時候 按照1%來申報就好了是吧 原本的發(fā)票 可以不用管了是吧

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齊紅老師 解答 2023-01-10 21:30

你前面免稅的發(fā)票要補(bǔ)稅的

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快賬用戶4290 追問 2023-01-10 21:39

補(bǔ)稅是怎么補(bǔ)?不是申報的時候補(bǔ)嗎?季度申報的

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齊紅老師 解答 2023-01-10 21:47

這個操作細(xì)則還沒有出來的,你可以耐心等一下的

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快賬用戶4290 追問 2023-01-10 21:49

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-10 21:52

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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