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購貨方支付貨款時多打了300元到本公司銀行賬戶要怎么寫會計分錄

2020-10-11 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-11 13:25

你好.可以計入預收賬款。

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快賬用戶2314 追問 2020-10-11 13:27

加入我發(fā)票上是9700,銀行收款是10000,要怎么處理,還有應(yīng)交稅費

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快賬用戶2314 追問 2020-10-11 13:27

后來用現(xiàn)金退回去了300

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齊紅老師 解答 2020-10-11 13:28

借銀行存款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 預收賬款300

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快賬用戶2314 追問 2020-10-11 13:28

退回去呢

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齊紅老師 解答 2020-10-11 13:29

你好,退回去沖預收就可以啊。借預收賬款貸銀行存款。

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快賬用戶2314 追問 2020-10-11 14:15

老師我上月需要計提稅費嗎,這月繳納稅費后要怎么記

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齊紅老師 解答 2020-10-11 14:16

你好,增值稅是上月計提,下月繳納的。

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快賬用戶2314 追問 2020-10-11 14:17

要怎么寫會計分錄

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快賬用戶2314 追問 2020-10-11 14:17

還有進項抵扣

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齊紅老師 解答 2020-10-11 14:22

你好. 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶2314 追問 2020-10-11 14:28

銷項大于進項呢

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快賬用戶2314 追問 2020-10-11 14:38

那其他稅費不用計提是吧

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齊紅老師 解答 2020-10-11 15:45

你好,進項大于銷項的話,不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證的。如果有銷項稅的話,附加稅也要計提

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你好.可以計入預收賬款。
2020-10-11
你好!這個借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 營業(yè)外收入
2023-11-24
借應(yīng)付賬款貸銀行存款就可以了。
2024-07-12
如果是假公司,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
2022-03-16
你們確認收入的時候 借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2023-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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