你好.可以計(jì)入預(yù)收賬款。
購貨方支付貨款時(shí)多打了300元到本公司銀行賬戶要怎么寫會(huì)計(jì)分錄
同在本行開戶的甲公司向乙公司支付貨款40萬元怎么寫會(huì)計(jì)分錄
以銀行存款向武昌公司預(yù)付購買a材料貨款196000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
南方公司從供應(yīng)單位榮達(dá)公司購入甲材料300千克,單價(jià)300元,用銀行存款支付購入甲材料的運(yùn)費(fèi)900元,貨款,稅款均未支付增值稅稅率16%(會(huì)計(jì)分錄)
老師 就是我收到貨款,購買方打錢給法人,法人在打錢到公司賬戶 分錄怎么寫 這是銀行回單
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
加入我發(fā)票上是9700,銀行收款是10000,要怎么處理,還有應(yīng)交稅費(fèi)
后來用現(xiàn)金退回去了300
借銀行存款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)收賬款300
退回去呢
你好,退回去沖預(yù)收就可以啊。借預(yù)收賬款貸銀行存款。
老師我上月需要計(jì)提稅費(fèi)嗎,這月繳納稅費(fèi)后要怎么記
你好,增值稅是上月計(jì)提,下月繳納的。
要怎么寫會(huì)計(jì)分錄
還有進(jìn)項(xiàng)抵扣
你好. 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢
那其他稅費(fèi)不用計(jì)提是吧
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證的。如果有銷項(xiàng)稅的話,附加稅也要計(jì)提