你好.可以計(jì)入預(yù)收賬款。
購(gòu)貨方支付貨款時(shí)多打了300元到本公司銀行賬戶(hù)要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
同在本行開(kāi)戶(hù)的甲公司向乙公司支付貨款40萬(wàn)元怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
以銀行存款向武昌公司預(yù)付購(gòu)買(mǎi)a材料貨款196000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
南方公司從供應(yīng)單位榮達(dá)公司購(gòu)入甲材料300千克,單價(jià)300元,用銀行存款支付購(gòu)入甲材料的運(yùn)費(fèi)900元,貨款,稅款均未支付增值稅稅率16%(會(huì)計(jì)分錄)
6月20日,向乙公司預(yù)付貨款60,000元采購(gòu)原材料。乙公司于7月10日交付所購(gòu)材料,材料價(jià)款為60,000元,增值稅額7,800元。7月12日,將應(yīng)補(bǔ)付的貨款7,800元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。編寫(xiě)預(yù)付貨款、收到材料、補(bǔ)付貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
小規(guī)模納稅人生鮮超市季度營(yíng)業(yè)額超30萬(wàn) ,生鮮海鮮蛋肉果蔬免征增值稅的,怎么做分錄
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個(gè)體工商戶(hù),一直開(kāi)具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類(lèi)定額,但沒(méi)有實(shí)際開(kāi)具服務(wù)類(lèi)發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬(wàn),能有辦法處理嗎
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開(kāi)始買(mǎi)社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買(mǎi)這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
加入我發(fā)票上是9700,銀行收款是10000,要怎么處理,還有應(yīng)交稅費(fèi)
后來(lái)用現(xiàn)金退回去了300
借銀行存款1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)收賬款300
退回去呢
你好,退回去沖預(yù)收就可以啊。借預(yù)收賬款貸銀行存款。
老師我上月需要計(jì)提稅費(fèi)嗎,這月繳納稅費(fèi)后要怎么記
你好,增值稅是上月計(jì)提,下月繳納的。
要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
還有進(jìn)項(xiàng)抵扣
你好. 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢
那其他稅費(fèi)不用計(jì)提是吧
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的話(huà),不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證的。如果有銷(xiāo)項(xiàng)稅的話(huà),附加稅也要計(jì)提