如果是假公司,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
同在本行開戶的甲公司向乙公司支付貨款40萬元怎么寫會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司采購材料5000千克,每千克單價(jià)10元,所需支付的價(jià)款總計(jì)50000元。按照合同規(guī)定向乙公司預(yù)付價(jià)款的50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng)。怎么寫會(huì)計(jì)分錄
甲公司欠乙公司40萬,乙公司分錄是:借其他應(yīng)收款 40萬,貸:銀行存款 40萬;現(xiàn)在乙公司應(yīng)付甲公司50萬,實(shí)際支付10萬,剩下40萬用之前的欠款抵扣。請(qǐng)問,現(xiàn)在乙公司如果做分錄?50萬如果正常支付,乙公司做的分錄是 :借:主營業(yè)務(wù)成本 50 貸:應(yīng)付賬款賬款 50 借:應(yīng)付賬款 50 貸:銀行存款50
7.甲公司從乙公司購入商品一批,價(jià)款100萬元,增值稅13萬元。雙方約定甲公司預(yù)付40%的價(jià)款,待收貨后再補(bǔ)付余下的貨款做出甲乙公司的會(huì)計(jì)分錄
甲公司向乙公司購買貨物一批,貨款10 萬元。8 月1日,甲公司向其開戶行A支行申請(qǐng)電匯10萬元給收款人乙公司,8月2日,乙公司收到了開戶行B行的入賬通知。要求:請(qǐng)寫A行、B行的會(huì)計(jì)分錄。金融會(huì)計(jì)題
老師,請(qǐng)教一下,個(gè)體戶美容店以前都沒有申報(bào)過稅,這個(gè)季度稅務(wù)說發(fā)現(xiàn)店主賬戶收入超過了30萬,要申報(bào)增值稅了,是個(gè)什么情況?店沒有收,開發(fā)票,那個(gè)稅申報(bào)減半還是可以免
老師 我9.30.發(fā)的過節(jié)費(fèi) 那發(fā)放表我是需要附在計(jì)提工資的后面還是 附在 之后發(fā)放工資的后面
你好老師,我們給一家敬老院開具發(fā)票,營業(yè)執(zhí)照是2022年注冊(cè)的,愛企查現(xiàn)在查詢正常經(jīng)營,但是點(diǎn)開具發(fā)票的時(shí)候,系統(tǒng)提示,當(dāng)前未查詢到納稅人信息,是否繼續(xù)開票,請(qǐng)問這個(gè)情況是怎么回事?
老師,我現(xiàn)在到建賬這里,請(qǐng)問裝修公司選小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,用哪個(gè)會(huì)計(jì)制度
上個(gè)月付款計(jì)提費(fèi)用,這個(gè)月來發(fā)票沖計(jì)提,,再補(bǔ)做一筆正數(shù),銀行存款該怎么做
香港執(zhí)照能上傳到內(nèi)地的平臺(tái)嗎?
記賬憑證怎么寫,麻煩了
老師進(jìn)出口會(huì)計(jì)簡(jiǎn)歷要怎么完善?面試的時(shí)候要怎么說才能增加入職的幾率
老師,以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在紅沖了,然后又給開過來一張藍(lán)字的,這個(gè)增值稅的分錄怎么做,是先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,借轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng),那在重新抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),是哪兩個(gè)分錄
怎么知道是否虛構(gòu)購銷合同虛開增值稅發(fā)票
如果是甲公司,借應(yīng)付賬款乙公司 貸、銀行存款。
是銀行當(dāng)日發(fā)生的義務(wù)
你得看下這個(gè)是不是欠了人家的錢,應(yīng)付賬款是不是有掛賬。
金融企業(yè)會(huì)計(jì)的單筆業(yè)務(wù),沒有前面說啥
借吸收存款 貸吸收存款 二級(jí)科目都是單位存期貨款,然后三級(jí)科目乙公司和甲公司。