金額和稅金是相同的不呢?
老師你好,銷售方開(kāi)了紅字發(fā)票,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做對(duì)嗎? 我理解的就是從本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)額里面沖抵。
老師,有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤,我能在6月先做紅沖分錄,申報(bào)增值稅的時(shí)候把抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳稅款,7月再開(kāi)紅字信息表可以嗎
請(qǐng)問(wèn),收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,沒(méi)有付款,現(xiàn)在紅沖了讓對(duì)方重新開(kāi),我這邊做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那這筆分錄,我直接做了借:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸方:應(yīng)交未交增值稅,目前做完分錄后,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額在借方,還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師好!6月份已抵扣已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在是不是做賬的時(shí)候就把原先的分錄沖紅,重新做新的分錄就可以還是電子稅務(wù)局 進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證那里 也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的具體流程是什么樣的, 這份發(fā)票之前做的是辦公費(fèi),需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做福利費(fèi),分錄借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款 謝謝!
老師好,企業(yè)已經(jīng)認(rèn)證抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)具了紅字發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,分錄應(yīng)該怎么做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅
10月大征期都是需要做什么,有哪些稅要報(bào)
行政部門的工資在哪里列支
個(gè)人臨時(shí)承包的建筑工程,怎么開(kāi)發(fā)票,個(gè)人賬戶怎么進(jìn)賬?
這個(gè)題目中第三年末的底線價(jià)值為什么答案是折現(xiàn)2年啊 不是應(yīng)該從 3年末折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)是3年嘛
老師,個(gè)體工商戶月開(kāi)票額度超過(guò)10萬(wàn),用交稅嗎?
老師您好,怎么樣擁有良好的人際交往能力?
我司前面三年是給代理公司記賬,現(xiàn)在收回發(fā)現(xiàn),稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的年度報(bào)表,全部跟帳對(duì)不上,利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表全部錯(cuò)誤。甚至年度清繳都是錯(cuò)誤。請(qǐng)問(wèn)如果逐年更正,會(huì)不會(huì)觸發(fā)嚴(yán)重的稅務(wù)后果?還有扣費(fèi)之類的如何計(jì)算?
計(jì)提所得稅,利潤(rùn)總額是累積利潤(rùn)總額嗎還是當(dāng)季度利潤(rùn)總額
上個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票5萬(wàn),這個(gè)月開(kāi)票了5.5萬(wàn)怎么申報(bào)
老師,投資款轉(zhuǎn)進(jìn)去就備注投資款就可以對(duì)嗎
是相同的
借:進(jìn)項(xiàng)稅? ?新的藍(lán)字發(fā)票勾選抵扣 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
就是重新抵扣的時(shí)候用的增值稅科目不知道用哪個(gè)?
就是上邊那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng),紅字發(fā)票,就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。