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老師:我在沖管理費(fèi)用時(shí)在借方紅字,到結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)管理費(fèi)用貸方也是紅字?什么原因?qū)е碌模渴遣皇欠咒涀鲥e(cuò)了?

老師:我在沖管理費(fèi)用時(shí)在借方紅字,到結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)管理費(fèi)用貸方也是紅字?什么原因?qū)е碌模渴遣皇欠咒涀鲥e(cuò)了?
老師:我在沖管理費(fèi)用時(shí)在借方紅字,到結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)管理費(fèi)用貸方也是紅字?什么原因?qū)е碌??是不是分錄做錯(cuò)了?
老師:我在沖管理費(fèi)用時(shí)在借方紅字,到結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)管理費(fèi)用貸方也是紅字?什么原因?qū)е碌模渴遣皇欠咒涀鲥e(cuò)了?
2020-10-10 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-10 22:25

沒有錯(cuò)誤的就是這么做的

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沒有錯(cuò)誤的就是這么做的
2020-10-10
您好,您的調(diào)整分錄是不是不太正確,如果是貸:紅字管理費(fèi)用,這樣不是借貸不平衡么? 您17.18年的分錄,應(yīng)該是需要設(shè)置一個(gè)科目:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,這樣來專門核算研發(fā)支出。所以應(yīng)該是這樣調(diào)整:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)費(fèi)用一管理費(fèi)用。 也就是說本來您貸:管理費(fèi)因是沒有問題的,但是您的借方科目研發(fā)費(fèi)用一管理費(fèi)用可能需要調(diào)整下。相當(dāng)于原來的分錄應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用。
2021-04-11
你好;? ?反結(jié)賬去改; 如果你直接23年修改 ; 這個(gè)會應(yīng)以前年度損益調(diào)整科目的??
2023-05-16
你好,借:本年利潤26000 貸:管理費(fèi)用26000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用200 貸:本年利潤200
2021-03-03
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