那這個(gè)意思是之前農(nóng)行是手工賬,余額就沒有輸入進(jìn)去吧,那你期初咋平的?那補(bǔ)上,借銀行 貸未分配利潤
老師,您好!我們這月農(nóng)行銷戶了,把農(nóng)行的余額轉(zhuǎn)到了中行,分錄為:借 銀行存款—中行 貸 銀行存款—農(nóng)行,但是我們財(cái)務(wù)賬里面沒有農(nóng)行這個(gè)開戶銀行(當(dāng)時(shí)農(nóng)行是手工帳),請問老師,我現(xiàn)在做賬時(shí),農(nóng)行銀行存款的輔助核算怎么下賬?該往哪里下?
老師,您好!我單位有農(nóng)行的一個(gè)戶,是手工做賬,余額25元現(xiàn)在已銷戶轉(zhuǎn)入中行,但是我中行賬戶是電腦賬,上面沒有這個(gè)農(nóng)行的賬戶。銷戶單子已開到中行,我現(xiàn)在在電腦賬的“期初余額”上面加一個(gè)銀行存款農(nóng)行的金額,再做賬銷戶,不知可以不?
老師,您好!我農(nóng)行的一戶已銷戶,余額25元轉(zhuǎn)賬到中行,但是我中行是電腦賬,農(nóng)行是手工賬,中行電腦賬務(wù)上沒有農(nóng)行賬戶,所以銷戶單子我不知該如何做賬?
老師,我公司有兩個(gè)銀行賬戶,在把銀行流水做分時(shí),我有個(gè)習(xí)慣是先把A賬戶做完,再做B賬戶。由于兩個(gè)賬戶經(jīng)常存在資金互轉(zhuǎn),所以過程中會(huì)出現(xiàn)銀行余額為負(fù)的情況,但是月結(jié)的余額與銀行對賬單的數(shù)是對得上的。這樣有影響嗎?
你好,我三月份發(fā)工資 基本戶轉(zhuǎn)給工行網(wǎng)銀非基本戶代發(fā) 40371元,但是當(dāng)時(shí)這個(gè)工行他不知道什么原因轉(zhuǎn)出去的款一個(gè)沒有代發(fā)上 ,但是這個(gè)錢他又到不了工行賬戶 只能到這個(gè)代發(fā)戶頭上, 他又一時(shí)半會(huì)退不回農(nóng)行里,他要4月1日才可以退回到農(nóng)行 里面, 三月份是他們做的賬 他們沒有發(fā)出去 所以就沒有做這筆退回來的款
研發(fā)材料當(dāng)年發(fā)生了退料,是負(fù)數(shù),匯算清繳可以直接填負(fù)數(shù)嗎,
老師,請問一下殘保金申報(bào)工資金額包括社保的吧,好慌。
公司升級(jí)為外貿(mào)企業(yè)了,能出口退稅,那之前增值稅即征即退會(huì)有影響嗎,電子稅務(wù)局怎么沒有這個(gè)即征即退入口了?
請問初創(chuàng)公司一般是選擇核定征收還是查賬征收?
老師,24年11月份,有兩家公司分別是杭州跨越和江蘇跨越,我們支付物流費(fèi)給杭州跨越,對方給我們開的發(fā)票開錯(cuò)開成江蘇跨越,票和錢不一致。江蘇物流呢我們正好也是有合作來往的,他們發(fā)了一個(gè)同屬函,可行嗎,如果可行,我這邊要怎么調(diào)整?
老師,做匯算清繳提示匯算清繳報(bào)表與第四季度不一致,讓修改第四季度報(bào)表,去查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)做的從第一季度的報(bào)表就有問題,老師這個(gè)該怎么修改
公司喬遷外面聘請的主持人發(fā)生的住宿、交通和餐費(fèi)計(jì)入什么科目
請問物業(yè)公司要設(shè)立公共收益??顚S玫馁~戶有什么要求嗎?這個(gè)需要業(yè)委會(huì)同意才能設(shè)立嗎?還是物業(yè)公司申請一個(gè)一般戶的銀行賬戶就把收的錢轉(zhuǎn)進(jìn)去就可以了?小區(qū)沒有成立業(yè)委會(huì)的話,需要用的時(shí)候,要什么手續(xù)才能用?
老師就是商管公司,小業(yè)主代開發(fā)票這樣的,掛其他應(yīng)收款,后期轉(zhuǎn)讓成本,我不太理解這樣操作的原因,能講講嗎
提取的盈余公積可以用來股東分配嗎?
老師,因?yàn)槲覀冞@兩個(gè)賬戶是兩個(gè)單位,一套人馬,現(xiàn)在國家改制只有一個(gè)單位了,所以銷戶了,但是電腦賬戶上沒有這個(gè)農(nóng)行戶。還有以前的單位人都走了,交接過來還有兩筆單據(jù),我想把農(nóng)行的年初數(shù)85元和兩筆單據(jù)都入到中行,再進(jìn)行銷戶。不知這樣該如何做賬?
那是2個(gè)單位,那這個(gè)轉(zhuǎn)過來這個(gè)做借銀行 貸營業(yè)外收入,這樣比較好,我看法是做這個(gè),
老師,我只是過渡一下,就銷戶了,沒有收入。 上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)85.98 1、收到款項(xiàng) 借:銀行存款-農(nóng)行1409 貸:其他應(yīng)付款1409 2、報(bào)銷 借:其他應(yīng)付款1470 貸:銀行存款-農(nóng)行1470 3、收到利息 借:銀行存款-農(nóng)行0.2 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -0.2 4、銷戶 借:銀行存款—中行 25. 18 貸:銀行存款-農(nóng)行25.18
老師,我的意思是這個(gè)上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)應(yīng)該怎樣到賬務(wù)里提現(xiàn)?因?yàn)槲胰绻呀痤~入到“期初數(shù)”里的話,影響我們整個(gè)報(bào)表數(shù),所以我不知應(yīng)該如何做賬?還有那個(gè)“其他應(yīng)付款”這樣過度,金額借貸不平,都應(yīng)該怎么辦?
事業(yè)單位不好意思沒有做過這個(gè),但是一般私企這個(gè)轉(zhuǎn)入進(jìn)來這個(gè)不是你公司名下賬戶這個(gè)是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入掛著,你這個(gè)還有提問權(quán)限嗎,沒有我去幫你轉(zhuǎn)發(fā)問下?事業(yè)單位不清楚了,
老師,我這個(gè)和事業(yè)單位沒有什么關(guān)系,我只是從這個(gè)賬戶過渡一下,銷農(nóng)行這個(gè)戶,就應(yīng)該怎么做呢?
兩個(gè)單位, 但是是2個(gè)單位,
國家改制只有一個(gè)單位了, 這個(gè)沒有做過,不好意思,真的能力有限,沒有處理過,不能瞎誤導(dǎo)
老師,不考慮這么多因素,正常銷戶就應(yīng)該怎么做賬呢?
已經(jīng)幫您重新提問下,有回復(fù)我轉(zhuǎn)發(fā)給您哈