同學(xué)你好 是不是有沒填寫的地方
錄入期初余額時(shí),那個(gè)“庫存商品”科目期初余額欄是白色,核算項(xiàng)目處也沒有??,這個(gè)問題怎么彌補(bǔ)
問題:用友軟件 在用友基礎(chǔ)設(shè)置會(huì)計(jì)科目下原材料、材料采購(gòu)、庫存商品、周轉(zhuǎn)材料沒有下級(jí)明細(xì)科目,也沒有輔助核算,設(shè)置為存貨核算受控系統(tǒng),期初余額只輸入總額,怎么將這個(gè)總額分配到各個(gè)明細(xì)材料和商品中?
我想咨詢一個(gè)問題,19年年初期初余額預(yù)算會(huì)計(jì)科目資金結(jié)存—貨幣資金,忘了填一個(gè)數(shù)字,19年這個(gè)錢沒動(dòng),所以也沒有結(jié)余,2020年這筆錢花了,導(dǎo)致年底結(jié)賬時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)。怎么調(diào)賬?
交接過來的財(cái)務(wù)初始余額的錯(cuò)的,現(xiàn)金為負(fù)數(shù),庫存商品為負(fù)數(shù),下了庫存商品但是卻沒有購(gòu)入庫存商品的分錄,原來的財(cái)務(wù)公司也倒閉了,現(xiàn)在錄入期初數(shù)時(shí)試算不平衡,期初余額借方金額是負(fù)數(shù)-161610.57,期初金額貸方金額53783.01,差額為-215393.58, 資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)也不平,這種情況要怎么處理?
友友們,請(qǐng)教一個(gè)問題接管了一個(gè)新公司,做賬錄入期初余額有銀行存款,留底稅有金額,加計(jì)遞減也有金額,怎么錄入期除余額才能試算平衡,填寫在哪個(gè)科目,其他科目沒有起初
老師:送的快賬軟件上有沒有結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,是需要自己錄入計(jì)提所得稅和手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
老師公司賬上借錢給采購(gòu),也是公司的實(shí)際合伙人,公司信息上是看不出來是合伙人,公司是直接轉(zhuǎn)錢給采購(gòu)(沒有轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商,實(shí)際也是采購(gòu)個(gè)人付的款),供應(yīng)商再開票回來,但不能證明采購(gòu)的錢是轉(zhuǎn)給了對(duì)應(yīng)的采購(gòu),公司如果出個(gè)證明,證明這些款確實(shí)是采購(gòu)轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商,讓采購(gòu)人簽字,公司蓋章,我這邊能銷其他應(yīng)收款嗎
工商年報(bào)24年/25年股權(quán)都有變更,應(yīng)該按哪一個(gè)報(bào)
一般貿(mào)易,報(bào)關(guān)出口的貨物沒有取得對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,怎么做成本核算,是否還可以按免稅申報(bào)
1、稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)是不是也登三欄明細(xì)賬? 2、增值稅明細(xì)賬是不是只登銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的稅額?
老師,第一季度的賬做錯(cuò)了兩筆。應(yīng)該怎么彌補(bǔ)啊。多確認(rèn)一筆收入。沒有計(jì)提稅金及附加和企業(yè)所得稅。
老師:我想咨詢一下,我們公司賣船的話,銷售給個(gè)人的話,銷售方需要繳納啥稅費(fèi)?交易時(shí)已經(jīng)有了交易稅,那么還需要其他稅費(fèi)嗎?我們買入時(shí)是普票,銷售時(shí)一般納稅人,稅率是13嗎?
老師,電氣安裝開發(fā)票,是不是選擇建筑服務(wù)里的安裝服務(wù)?
老師,施工工地購(gòu)買集裝箱,一般計(jì)入什么科目呢?為什么我看到有些計(jì)入固定資產(chǎn)?有些計(jì)入周轉(zhuǎn)材料?有些計(jì)入臨時(shí)設(shè)施?
老師,委托加工物資通常怎么設(shè)二級(jí)科目呢?
好的,我核實(shí)下,謝謝
你去看下再來追問哈